第一部分 平江起義紀念館管理處單位概況
一、部門職能職責
(一)保護歷史文物,弘揚民族精神。(二)是革命文物史料征集整理,保管、保護、研究展示平江起義范圍內(nèi)的文物;(三)天岳書院舊址保護與維修,(四)是革命傳統(tǒng)和愛國主義教育宣傳接待及相關社會服務。
二、平江起義紀念館管理處共四個內(nèi)設機構
1、辦公室:負責黨務、文秘、政工、人事、檔案、財務管理、工作督導、經(jīng)營管理、群團組織等機關日常工作;對內(nèi)發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、組織、服務作用;對外發(fā)揮交流、聯(lián)絡作用。負責車輛調(diào)度。
2、安全與后勤保障部:負責安全保衛(wèi)、應急防范、后勤保障、物資采購與供應、物業(yè)管理、工程建設、設施設備維護等工作。
3、藏品與展室研究部:負責與平江起義有關的革命文物的征集、鑒定、保管、保護、研究及數(shù)據(jù)庫建設等工作,負責擬定展覽計劃并組織實施。
4、教育與公眾服務部:本部應該嚴格做好定崗服務工作,確保新址與舊址游客所需要的優(yōu)質(zhì)服務。負責網(wǎng)站的維護管理、新聞攝影、辦好館刊,負責各種紀念活動的籌備與開展、教育培訓、工作服務、志愿者及會員推廣等公共關系工作。負責全館開放區(qū)域內(nèi)的游客接待與講解,做好咨詢、投訴、寄存、緊急救護及旅游產(chǎn)品開發(fā)、營銷等相關工作。
三、部門決算單位構成
平江起義紀念館部門只有本級,沒有其他二級決算單位,因此從決算單位構成看,只包括平江起義紀念館管理處部門本級決算。
第二部分 平江起義紀念館管理處2017年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入決算總額為14227443元,本年收入合計為14227443元。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入14227443元,(紀念館全年財政收人11647443元,90周年籌備辦全年財政收人2580000元)占收入決算總額的100%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計14227443元,其中本年支出合計14227443元。
本年支出的具體構成:紀念館支出11647443元,其中基本支出5530259.90元,占支出總額47%(其中人員經(jīng)費2511844.04元,日常公用經(jīng)費2506509.24元,對個人和家庭的補助支出232655元);項目支出5263268.40元,占支出總額的45%;90周年籌備辦全年收人2580000元。支出2580000元.
三、財政撥款支出決情況說明
本部門2017年度財政撥款支出年初預算數(shù)2690400元,決算數(shù)為11647443元,增加的主要原因是:一是2017年工資改革增加了工資支出及社會保障和就業(yè)支出。二是陳列布展經(jīng)費4000000元以及消防工程5680000元
按功能科目分類為:人員經(jīng)費2511844.04元,日常公用經(jīng)費2506509.24元,對個人和家庭的補助支出232655元,其他資本性支出5263268.40元。
按經(jīng)濟分類科目分:工資福利支出2511844.04元;商品和服務支出2506509.24元;對個人和家庭的補助支出232655元,其他資本性支出5263268.40元。
四、平江起義紀念館管理處2017年“三公”經(jīng)費支出決算情況說明:
本部們2017年“三公”經(jīng)費支出
一、因公出國(境)經(jīng)費
2017年擬安排出國(境)經(jīng)費預算0萬元。決算數(shù)為0元。
二、公務接待費
2017年擬安排公務接待費預算3.4萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待產(chǎn)生的費用。實際發(fā)生6.31萬元,比預算增長86%,超出的原因是由于籌備“平江起義”90周年活動,以及我單位是大愛平江成員單位,所以接待經(jīng)費有所增加。
三、公務用車購置及運行維護費
2017年擬安排公車購置及運行維護費5.3萬元,主要用于保障單位公務工作開展,擬產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。實際發(fā)生8.52萬元比預算增加了61%,增加原因是為平江起義90周年大型紀念活動到省、市跑資金等。我館堅決貫徹落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,反對鋪張浪費。
第四部分 名詞解釋
1、運轉(zhuǎn)經(jīng)費
為保障單位運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房場地水費、電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維修維護以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費
納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用于一般公共預算撥款安排的公務接待、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出:公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。