一、主要職能
平江文聯(lián)是群團(tuán)性質(zhì)的行政事業(yè)類單位,主要職能是開展同各文藝工作協(xié)會和廣大文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作;開展多種形式的藝術(shù)活動、繁榮文藝創(chuàng)作;加強文藝界的文化交流;維護(hù)文藝協(xié)會的權(quán)益,為團(tuán)體會員服務(wù)。下設(shè)辦公室、組聯(lián)部。
人員情況:編制人數(shù)6人,其中行政編制5人,事業(yè)編制1人;實有在職人數(shù)9人,其中行政在職8人,全額事業(yè)在職1人;退休2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,平江縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算,無二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入161.63萬元,比上年減少18.83%�?傊С�161.63萬元,比上年減少18.83%。
(二)收入決算情況
2017年收入161.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入161.63萬元,比上年減少18.34 %。
(三)支出決算情況
2017年支出161.63萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1.92萬元,上年無一般公共服務(wù)支出。文化體育與傳媒支出149.28萬元,比上年減少24.58%。社會保障和就業(yè)支出8.15萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。住房保障支出2.28萬元,上年無住房保障支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入161.63萬元,比上年減少18.83%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出161.63萬元,比上年減少18.83%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出1.92萬元,上年無一般公共服務(wù)支出。文化體育與傳媒支出149.28萬元,比上年減少24.58%。社會保障和就業(yè)支出8.15萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。住房保障支出2.28萬元,上年無住房保障支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入161.63萬元,比上年減少18.34%。一般公共預(yù)算撥款支出161.63萬元,比上年減少18.34%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入161.63萬元,比上年減少18.34%。用于基本支出的收入139.71萬元,比上年增加41.22%。用于項目支出的收入21.92萬元,比上年減少77.86%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出161.63萬元,比上年減少18.34%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出1.92萬元,上年無一般公共服務(wù)支出。文化體育與傳媒支出149.28萬元,比上年減少24.58%。社會保障和就業(yè)支出8.15萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。住房保障支出2.28萬元,上年無住房保障支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出139.71萬元,比上年增加41.22%。其中:工資福利支出75.99萬元,比上年增加34.35%。商品和服務(wù)支出56.11萬元,比上年增加75.92%。對個人和家庭的補助6.38萬元,比上年增加24.75%。其他資本性支出1.24萬元,比上年增加242.54%。項目支出21.92萬元,比上年減少77.86%。其中:商品和服務(wù)支出5.92萬元,比上年減少92.95%。對企事業(yè)單位的補貼16萬元,比上年增加6.67%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.45萬元,決算數(shù)為2.45萬元。其中:公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為2.45萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為2.45萬元,公務(wù)接待60批次300人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.55萬元,平江縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年平江縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算57.35萬元。比2016年增加20.09萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額1.24萬元,其中:貨物1.24萬元;本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
九:相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。