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平江縣園藝示范中心2017年部門決算說明

來源:縣園藝中心 2018-08-20 11:03
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一、主要職能:

平江縣園藝示范中心主管三個村的基礎綜合行政事務(包括社會綜合治理、基層組織建設、計劃生育、國土、林業(yè)、民政、城建、文教衛(wèi)生、武裝、招商引資、項目建設)和農業(yè)產業(yè)化示范、農業(yè)綜合科技示范及推廣(主要是做好水果、牲豬、苗木、水稻為主的農業(yè)綜合科技示范推廣以及新品種的引進、試種、示范和大面推廣)等工作。下轄三個村、現(xiàn)有人數(shù)28人,其中事業(yè)編制21人在職18人、離退休10人,小車0臺。根據(jù)三定方案分設有以下五個股室:黨政綜合辦公室、計財股、社會綜合治理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會保障和民政事務辦公室。

二、部門預算單位構成:

平江縣園藝示范中心部門決算只包括機關本級決算,分設的五個股室辦根據(jù)預算管理由本級進行預決算。

三、部門收支概況:

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入356.79萬元,比上年增加46.03%�?傊С�356.79萬元,比上年增加46.03%。

(二)收入決算情況

2017年收入356.79萬元,其中:一般公共預算撥款收入334.2萬元,比上年增加43.13 %。政府性基金預算財政撥款收入2.24萬元,比上年減少46.67%。其他收入20.35萬元,比上年增加206.85%。

(三)支出決算情況

2017年支出356.79萬元,其中:一般公共服務支出7萬元,比上年增加250%。社會保障和就業(yè)支出29.73萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1萬元,上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出34.72萬元,比上年增加1057.33%。農林水支出233.61萬元,比上年增加3.77%。資源勘探信息等支出3萬元,比上年減少70%。商業(yè)服務業(yè)等支出40萬元,上年無商業(yè)服務業(yè)等支出。住房保障支出5.49萬元,上年無住房保障支出。其他支出2.24萬元,比上年減少46.67%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況:

2017年度財政撥款總收入336.44萬元,比上年增加41.55%。其中:一般公共預算財政撥款收入334.2萬元,比上年增加43.13%。政府性基金預算財政撥款收入2.24萬元,比上年減少46.67%。

2017年度財政撥款總支出336.44萬元,比上年增加41.55%。其中:一般公共預算財政撥款支出334.2萬元,比上年增加43.13%。政府性基金預算財政撥款支出2.24萬元,比上年減少46.67%。

按功能分類如下:一般公共服務支出7萬元,比上年增加250%。社會保障和就業(yè)支出29.73萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1萬元,上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出34.72萬元,比上年增加1057.33%。農林水支出213.26萬元,比上年減少2.39%。資源勘探信息等支出3萬元,比上年減少70%。商業(yè)服務業(yè)等支出40萬元,上年無商業(yè)服務業(yè)等支出。住房保障支出5.49萬元,上年無住房保障支出。其他支出2.24萬元,比上年減少46.67%。

五、一般公共預算撥款概況:

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入334.2萬元,比上年增加43.13%。一般公共預算撥款支出334.2萬元,比上年增加43.13%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入334.2萬元,比上年增加43.13%。用于基本支出的收入184.09萬元,比上年增加9.96%。用于項目支出的收入150.11萬元,比上年增加127.19%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出334.2萬元,比上年增加43.13%。按功能分類:一般公共服務支出7萬元,比上年增加250%。社會保障和就業(yè)支出29.73萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1萬元,上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出34.72萬元,比上年增加1057.33%。農林水支出213.26萬元,比上年減少2.39%。資源勘探信息等支出3萬元,比上年減少70%。商業(yè)服務業(yè)等支出40萬元,上年無商業(yè)服務業(yè)等支出。住房保障支出5.49萬元,上年無住房保障支出。按經(jīng)濟分類:基本支出184.09萬元,比上年增加9.96%。其中:工資福利支出166.85萬元,比上年增加7.69%。商品和服務支出11.75萬元,比上年增加70.66%。對個人和家庭的補助5.49萬元,比上年減少1.96%。項目支出150.11萬元,比上年增加127.19%。其中:商品和服務支出45.12萬元,比上年增加7.43%。對個人和家庭的補助15.52萬元,上年無對個人和家庭的補助。其他資本性支出89.46萬元,比上年增加271.61%。

六、“三公”經(jīng)費決算情況:

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.5萬元,決算數(shù)為3.08萬元。其中:公務接待費預算數(shù)為3.5萬元,公務接待費決算數(shù)為3.08萬元,公務接待36批次770人次。2017年“三公”經(jīng)費決算與2016年基本持平,平江縣園藝示范中心按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算:

2017年政府性基金本年收入2.24萬元,比上年減少46.67%,本年支出2.24萬元,比上年減少46.67%,項目支出2.24萬元,比上年減少46.67%,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業(yè))運行經(jīng)費

平江縣園藝示范中心單位性質為財政補助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機關(事業(yè))運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額1萬元,其中:貨物1萬元;本年度政府采購實際采購總額1萬元,其中:貨物1萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋:

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:2017年度平江縣園藝示范中心部門決算公開表格.xls

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