一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,開展保護(hù)自然資源的宣傳教育工作。
2、發(fā)展資源。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、四旁綠化、義務(wù)植樹和科技推廣等工作,提高資源質(zhì)量,發(fā)揮生態(tài)功能。
3、保護(hù)資源。制定具體管理制度,保護(hù)和管理本場范圍內(nèi)自然環(huán)境和自然資源,組織調(diào)查本場范圍內(nèi)的森林資源的分布、數(shù)量、掌握其消長變化情況,認(rèn)真落實森林病蟲害防治和森林消防工作,維護(hù)生態(tài)安全。
4、利用資源。在本場范圍內(nèi)內(nèi)進(jìn)行植被、土壤、氣象、生態(tài)等科學(xué)考察和研究,探索自然演變規(guī)律和合理利用森林資源的途徑,充分發(fā)揮森林資源優(yōu)勢,積極推進(jìn)森林公園、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè),提供生態(tài)服務(wù),滿足人們?nèi)找嬖鲩L的生態(tài)文化需要。
5、加強(qiáng)社會協(xié)作,為科學(xué)實驗、教學(xué)實習(xí)提供服務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣連云國有林場為副科級公益一類事業(yè)單位,隸屬平江縣林業(yè)局管理。平江縣連云國有林場設(shè)五個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):1、辦公室 2、計財股 3、綜合管理股 4、生產(chǎn)技術(shù)股 5、生態(tài)安全股。全場職工150人,其中:在職職工96人(列編人員21人,政府購買服務(wù)31人,富余人員44人),離退休54人。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入493.91萬元,比上年減少11%�?傊С�493.91萬元,比上年減少10.87%。
(二)收入決算情況
2017年收入493.91萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入443.72萬元,比上年增加2.27 %。經(jīng)營收入50.19萬元,比上年減少58.55%。
(三)支出決算情況
2017年支出493.91萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出23.45萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出9萬元,比上年減少25.62%。農(nóng)林水支出454.39萬元,比上年減少16.17%。住房保障支出7.07萬元,上年無住房保障支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入443.72萬元,比上年增加2.27%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出443.72萬元,比上年增加2.27%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下:社會保障和就業(yè)支出23.45萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出9萬元,比上年減少25.62%。農(nóng)林水支出404.2萬元,比上年減少4.17%。住房保障支出7.07萬元,上年無住房保障支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入443.72萬元,比上年增加2.27%。一般公共預(yù)算撥款支出443.72萬元,比上年增加2.27%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入443.72萬元,比上年增加2.27%。用于基本支出的收入404.61萬元,比上年增加106.6%。用于項目支出的收入39.11萬元,比上年減少83.57%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出443.72萬元,比上年增加2.27%。按功能分類:社會保障和就業(yè)支出23.45萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出9萬元,比上年減少25.62%。農(nóng)林水支出404.2萬元,比上年減少4.17%。住房保障支出7.07萬元,上年無住房保障支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出404.61萬元,比上年增加106.6%。其中:工資福利支出271.37萬元,比上年增加33.38%。商品和服務(wù)支出126.17萬元,比上年減少40.85%。對個人和家庭的補(bǔ)助7.07萬元,比上年減少9.71%。項目支出39.11萬元,比上年減少83.57%。其中:商品和服務(wù)支出39.11萬元,比上年減少79.7%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元,決算數(shù)為8萬元。其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為3萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為3萬元,公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為5萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為5萬元,公務(wù)接待265批次2620人次。2017年“三公”經(jīng)費決算與2016年基本持平,平江縣連云國有林場按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
平江縣連云國有林場單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機(jī)關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額158.37萬元,其中:工程92.86萬元;服務(wù)65.5萬元;本年度政府采購實際采購總額19萬元,其中:工程10萬元;服務(wù)9萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
九:相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
電費:反映單位的電費支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費用、出租車費用,飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。