一、主要職責(zé)
平江縣福壽國有林場是一個單獨預(yù)算單位,隸屬平江縣林業(yè)局主管,主要職責(zé):1、管理本國有林場、促進林業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)本林場的規(guī)劃、計劃編制實施。2、森林培育與經(jīng)營管護、護林防火、林木良種選育與新技術(shù)推廣 。3、保護和合理利用森林資源。4、組織實施森林公園發(fā)展規(guī)劃。5、做好動植物保護、封山育林、造林綠化、森林防火和病蟲害防治、園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生等工作。6、負(fù)責(zé)園內(nèi)游客的人身、財產(chǎn)安全工作。7、承擔(dān)上級部門交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣福壽國有林場部門決算本級決算,林場下設(shè)五個股室:辦公室、計財股、綜合管理股、生產(chǎn)技術(shù)股和生態(tài)安全股;全林場編制數(shù)26個,其中事業(yè)編制26人;實有在職23人,其中全額事業(yè)在職23人,無退休人員。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入602.67萬元,比上年增加16.13%�?傊С�602.66萬元,比上年增加16.22%。
(二)收入決算情況
2017年收入602.67萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入592.66萬元,比上年增加45.64 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入10萬元,上年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。其他收入0.01萬元,與上年基本持平。
(三)支出決算情況
2017年支出602.66萬元,其中:文化體育與傳媒支出10萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出23.7萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出32萬元,比上年增加19.36%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出509.87萬元,比上年增加4.52%。住房保障支出7.09萬元,上年無住房保障支出。其他支出10萬元,上年無其他支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入602.66萬元,比上年增加48.1%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入592.66萬元,比上年增加45.64%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入10萬元,上年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出602.66萬元,比上年增加48.1%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出592.66萬元,比上年增加45.64%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出10萬元,上年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下:文化體育與傳媒支出10萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出23.7萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出32萬元,比上年增加19.36%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出509.87萬元,比上年增加35.52%。住房保障支出7.09萬元,上年無住房保障支出。其他支出10萬元,上年無其他支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入592.66萬元,比上年增加45.64%。一般公共預(yù)算撥款支出592.66萬元,比上年增加45.64%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入592.66萬元,比上年增加45.64%。用于基本支出的收入431.5萬元,比上年增加124.4%。用于項目支出的收入161.16萬元,比上年減少24.92%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出592.66萬元,比上年增加45.64%。按功能分類:文化體育與傳媒支出10萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出23.7萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出32萬元,比上年增加19.36%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出509.87萬元,比上年增加35.52%。住房保障支出7.09萬元,上年無住房保障支出。按經(jīng)濟分類:基本支出431.5萬元,比上年增加124.4%。其中:工資福利支出180.94萬元,比上年增加12.26%。商品和服務(wù)支出243.47萬元,比上年增加910.25%。對個人和家庭的補助7.09萬元,比上年增加1.04%。項目支出161.16萬元,比上年減少24.92%。其中:商品和服務(wù)支出161.16萬元,比上年減少24.92%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.3萬元,決算數(shù)為4.3萬元。其中:公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為4.3萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為4.3萬元,公務(wù)接待76批次680人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.3萬元,湖南省平江縣福壽國有林場按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入10萬元,本年支出10萬元,項目支出10萬元,
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
平江縣福壽國有林場單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(二)政府采購情況
本年度政府采購實際采購總額39.7萬元,其中:服務(wù)39.7萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
九:相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
電費:反映單位的電費支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。