一、主要職責
平江縣森林公安局是正科級行政單位,縣林業(yè)局和公安局雙重業(yè)務(wù)指導。主要工作職能:負責林區(qū)治安、刑事案件的查處與打擊,維護林區(qū)秩序;負責全縣森林防火的預(yù)防、實施和撲救指揮;負責全縣森林公安工作和森林公安隊伍建設(shè);承辦上級森林公安機關(guān)及縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,平江縣森林公安局部門決算包括局機關(guān)本級決算(根據(jù)財政預(yù)算管理制度,所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位,部門決算報表分別單獨公開)、政工秘書股、裝備財務(wù)股、預(yù)審法制股、森林消防股、工會辦、刑偵治安隊,下設(shè)南江森林派出所、加義南江森林派出所、長壽南江森林派出所、浯口南江森林派出所。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1032.42萬元,比上年增加30.23%。總支出1,032.42萬元,比上年增加30.23%。
(二)收入決算情況
2017年收入1032.42萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1030.42萬元,比上年增加42.77 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入2萬元,比上年減少97.19%。
(三)支出決算情況
2017年支出1032.42萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3.84萬元,上年無一般公共服務(wù)支出。公共安全支出3萬元,比上年減少40%。社會保障和就業(yè)支出55.9萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。農(nóng)林水支出954.6萬元,比上年增加33.19%。住房保障支出13.08萬元,上年無住房保障支出。其他支出2萬元,比上年減少97.19%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1032.42萬元,比上年增加30.23%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1030.42萬元,比上年增加42.77%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入2萬元,比上年減少97.19%。
2017年度財政撥款總支出1032.42萬元,比上年增加30.23%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1030.42萬元,比上年增加42.77%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出2萬元,比上年減少97.19%。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出3.84萬元,上年無一般公共服務(wù)支出。公共安全支出3萬元,比上年減少40%。社會保障和就業(yè)支出55.9萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。農(nóng)林水支出954.6萬元,比上年增加33.19%。住房保障支出13.08萬元,上年無住房保障支出。其他支出2萬元,比上年減少97.19%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1030.42萬元,比上年增加42.77%。一般公共預(yù)算撥款支出1030.42萬元,比上年增加42.77%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1030.42萬元,比上年增加42.77%。用于基本支出的收入515.7萬元,比上年增加9.09%。用于項目支出的收入514.72萬元,比上年增加106.71%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1030.42萬元,比上年增加42.77%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出3.84萬元,上年無一般公共服務(wù)支出。公共安全支出3萬元,比上年減少40%。社會保障和就業(yè)支出55.9萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。農(nóng)林水支出954.6萬元,比上年增加33.19%。住房保障支出13.08萬元,上年無住房保障支出。按經(jīng)濟分類:基本支出515.7萬元,比上年增加9.09%。其中:工資福利支出432.83萬元,比上年增加10.71%。商品和服務(wù)支出44.55萬元,比上年增加0.17%。對個人和家庭的補助38.32萬元,比上年增加4.15%。項目支出514.72萬元,比上年增加106.71%。其中:商品和服務(wù)支出500.55萬元,比上年增加106.09%。其他資本性支出14.17萬元,比上年增加131.54%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30.89萬元,決算數(shù)為30.74萬元。其中:公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為19.89萬元,公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為19.89萬元,公務(wù)用車保有量5輛公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為11萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為10.85萬元,公務(wù)接待360批次3241人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少1.61萬元,平江縣森林公安局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入2萬元,比上年減少97.19%,本年支出2萬元,比上年減少97.19%,項目支出2萬元,比上年減少97.19%。
八、2017年度預(yù)算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
根據(jù)平江縣財政局平財績{2018}3號文件精神,制訂了《平江縣森林公安局財政重點支出績效考評工作方案》,成立了領(lǐng)導小組,組織了對2017年度整體支出進行了績效自評,自評覆蓋率100%。
2、績效目標和部門整體支出績效自評結(jié)果
在編制部門預(yù)算時,按照縣財政的相關(guān)要求,通過部門預(yù)算編制軟件同步編制了部門預(yù)算績效目標,并根據(jù)年
初設(shè)定的部門整體績效目標,按時完成并及時上報了績效自評報告。2017年度部門整體支出績效自評績效為優(yōu)。 2017年度部門整體支出全年辦理各類涉林案件119起,其中刑事案件25起。森林刑事案件發(fā)案率較去年降低15%,林區(qū)野生動植物案件發(fā)案率較去年降低5%。森林火災(zāi)較去年下降69%,控制在全縣總目標0.012‰以內(nèi),低于市定0.9‰控制基數(shù)。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年平江縣森林公安局機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算445457萬元。比2016年增加445412.04萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額67.61萬元,其中:服務(wù)67.61萬元;本年度政府采購實際采購總額67.61萬元,其中:服務(wù)67.61萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛5輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
九:相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。