一、主要職能
平江縣委組織部是縣委主管組織、黨員干部工作的職能部門。其主要職責是:執(zhí)行黨的路線、方針、政策,管理全縣黨員干部。具體工作職責是:負責全縣組織工作政策研究,指導全縣精準扶貧工作;負責全縣干部提拔、任免、教育、監(jiān)督、檔案管理、干部信息化建設(shè)、人才工作建設(shè);負責全縣七大機關(guān)公務(wù)員錄用、考察、考核、調(diào)任等工作;負責全縣基層組織建設(shè)、全縣黨員發(fā)展、黨員教育、黨員管理、村干部隊伍建設(shè)、大學生村官教育管理等工作。組織部機關(guān)下設(shè)三線三室六辦。
第一機關(guān)線,下設(shè)辦公室、研究室;
第二干部線,下設(shè)干部辦、人才公務(wù)員辦、干部問責辦、干部檔案室;
第三黨建線,下設(shè)黨建辦、黨員思想教育辦(遠教辦)、大學生村官管理辦。
另外,縣直機關(guān)工委設(shè)在我部辦公。
再者,為打好扶貧攻堅戰(zhàn),2017年度還臨時設(shè)有平江村(居)委會綜合服務(wù)平臺建設(shè)指揮部和平江縣精準扶貧派駐幫扶工作隊管理辦公室。。
2017年度我部共有在職干部28人,退休干部8人,在職干部中有副處級別6人、正科級別5人、副科級別13人、科員級別4人。人員異動情況:調(diào)入5人,分別是鐘其祥、張歡桂、張仲文、丑娟、李朝君;調(diào)出2人,分別是何皇池、洪青。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,2017年決算報表系平江縣委組織部機關(guān)的決算數(shù)據(jù),單位性質(zhì)是全額一級預算行政事業(yè)單位,執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,148.89萬元,比上年增加3.66%�?傊С�1,075.09萬元,比上年增加9.58%。
(二)收入決算情況
2017年收入1,148.89萬元,其中:一般公共預算撥款收入1148.89萬元,比上年增加3.66 %。
(三)支出決算情況
2017年支出1,075.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出854.94萬元,比上年減少0.13%。教育支出5萬元,比上年減少80.4%。社會保障和就業(yè)支出38.15萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。農(nóng)林水支出169.03萬元,比上年增加69.76%。住房保障支出7.97萬元,上年無住房保障支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1148.89萬元,比上年增加3.66%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出1075.09萬元,比上年增加9.58%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出854.94萬元,比上年減少0.13%。教育支出5萬元,比上年減少80.4%。社會保障和就業(yè)支出38.15萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。農(nóng)林水支出169.03萬元,比上年增加69.76%。住房保障支出7.97萬元,上年無住房保障支出。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入1148.89萬元,比上年增加3.66%。一般公共預算撥款支出1075.09萬元,比上年增加9.58%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入1148.89萬元,比上年增加3.66%。用于基本支出的收入383.63萬元,比上年增加29.55%。用于項目支出的收入765.26萬元,比上年減少5.78%。
(三)2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出1075.09萬元,比上年增加9.58%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出854.94萬元,比上年減少0.13%。教育支出5萬元,比上年減少80.4%。社會保障和就業(yè)支出38.15萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。農(nóng)林水支出169.03萬元,比上年增加69.76%。住房保障支出7.97萬元,上年無住房保障支出。按經(jīng)濟分類:基本支出383.63萬元,比上年增加29.55%。其中:工資福利支出261.42萬元,比上年增加34.25%。商品和服務(wù)支出95.59萬元,比上年增加26.56%。對個人和家庭的補助26.62萬元,比上年增加19.33%。項目支出691.46萬元,比上年增加0.95%。其中:商品和服務(wù)支出286.61萬元,比上年減少20.99%。對個人和家庭的補助388.83萬元,比上年增加80.38%。其他資本性支出16.02萬元,比上年減少45.56%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為20.36萬元,決算數(shù)為20.36萬元。其中:公務(wù)接待費預算數(shù)為20.36萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為20.36萬元,公務(wù)接待89批次1200人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少10.25萬元,中國共產(chǎn)黨平江縣委組織部按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年中國共產(chǎn)黨平江縣委組織部機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算95.59萬元。比2016年增加16.5萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額36.02萬元,其中:貨物16.02萬元;服務(wù)20萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
九:相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。(主要是引進人才和對高校畢業(yè)生補助經(jīng)費系跨年度的項目經(jīng)費)
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于組織工作事務(wù)的支出。
教育支出(類):是指用于全縣干部教育培訓支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。(大學生村官,精準扶貧,村和居委會工作運轉(zhuǎn)支出)
住房保障支出(類):是指用于機關(guān)在職干部上繳住房公積金支出
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(人才發(fā)展基金和農(nóng)民大學生學費補助;黨建“先鋒先行”主題實踐活動經(jīng)費;科技特派員工作經(jīng)費;干部檔案專審經(jīng)費;干部問責工作經(jīng)費;“兩學一做”、干部公選、雙帶雙心等活動經(jīng)費;縣級黨代表活動經(jīng)費;縣處級干部新春茶話會;大學生村官工資和保險費;農(nóng)村遠教站點維修和設(shè)備投保經(jīng)費;全縣企業(yè)退休干部困難補助;全縣精準扶貧派駐辦工作經(jīng)費等項目支出)
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資。津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金和綠富雙贏目標管理獎金。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金。
交通費:文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。(引進人才和大學生村官工資,社會保障繳費支出,全縣企業(yè)退休干部困難補助支出)
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。