一、部門基本概況
1、職能職責(zé):維護(hù)全縣社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定,社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施進(jìn)一步落實(shí),各類違法犯罪行為有效打擊,群眾安全 感及滿意度不斷提升。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國(guó)共產(chǎn)黨平江縣委員會(huì)政法委部門只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有中國(guó)共產(chǎn)黨平江縣委員會(huì)政法委部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算就是本級(jí)預(yù)算的情況,收入為一般公共預(yù)算收入,支出為單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)578.35萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款578.35萬(wàn)元,收入較去年增加44.97萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)578.35萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)578.35萬(wàn)元。支出較去年增加44.97 萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入578.35萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為246.35萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為332萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:綜治民調(diào)支出120萬(wàn)元,主要用于綜治民調(diào)工作、維穩(wěn)應(yīng)急及突發(fā)事件處置支出30萬(wàn)元,主要用于信訪維穩(wěn)等方面;其他重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)182萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 10萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 10 萬(wàn)元,沒有公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行及出境支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少(增加) 1 萬(wàn)元,主要是要嚴(yán)格控制支出
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。