一、部門基本概況
1、職能職責:平江縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的工作部門。機關設4個內設機構,即辦公室、黨外工作辦公室、臺灣工作辦公室(對外稱“中共平江縣委臺灣工作辦公室”“平江縣人民政府臺灣事務辦公室”牌子)、外事僑務辦公室(對外稱“平江縣人民政府外事僑務辦公室”);隸屬機構1個,即統(tǒng)戰(zhàn)信息中心;合署辦公機構1個,即民族宗教事務局;歸口管理單位2個,即縣工商業(yè)聯(lián)合會(人員編制和財政預算單列),縣歸國華僑聯(lián)合會。
2、機構設置:一個獨立核算機構
二、部門預算單位構成
中共平江縣委統(tǒng)戰(zhàn)部只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有中共平江縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算就是本級預算的情況,收入為一般公共預算收入,支出為單位基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)208.6萬元,其中,一般公共預算撥款208.6萬元,收入較去年增加74.59萬元,主要是機構合并、機構合署辦公、人員經費的增加。
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)208.6萬元,其中,一般公共服務189.62萬元,社會保障和就業(yè)支出14.03萬元,住房保障支出4.95萬元,支出較去年增加74.59萬元,主要是機構合并、機構合署辦公、人員經費的增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入208.6萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為160.88萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等工資福利支出93.42萬元;辦公費、印刷費、水電費等商品和服務支出67.46萬元。
(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為47.72萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中:黨外知識分子聯(lián)誼會支出10萬元,主要用于黨外知識分子聯(lián)誼工作;重點工作經費14萬元;民族宗教工作經費20萬元;華僑事務經費1萬元;外事接待與僑情調查經費2萬元;“兩會”處理人員生活費0.72萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2018年機關運行經費36.59萬元(其中辦公費9.82萬元、印刷費6萬元、電費1.5萬元、郵電費0.5萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費8萬元、會議費8萬元、福利費2.47萬元),2018年機關運行經費較2017年有所增加,主要是機構合并、機構合署辦公。
2、“三公”經費預算:2018年“三公”經費預算數(shù)為16萬元,其中,公務接待費16萬元,沒有公務用車購置及運行及出境支出。2018年“三公”經費預算較2017年增加6萬元,主要是機構合并、機構合署辦公。
3、政府采購情況:本年度政府采購計劃采購總額1.5萬元,其中:貨物(空調、打印機等)1.5萬元;
4、國有資產占有使用情況:國有資產占有情況:2017年固定資產為13.46萬元,全部是辦公電腦、打印機、復印機、空調、辦公桌、椅等。本單位無車輛,無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上通用設備。
5、重點項目預算的績效目標情況說明:本單位無此項。
6、本單位無政府性基金支出
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。