一、主要職能
平江縣檢驗(yàn)檢測中心屬于正科級事業(yè)單位,主要承擔(dān)食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、畜牧水產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品等檢驗(yàn)檢測工作;轄區(qū)內(nèi)所有計(jì)量器具的強(qiáng)制檢定和仲裁檢定工作及定量包裝商品計(jì)量檢定工作;相關(guān)產(chǎn)品的認(rèn)證評審服務(wù)工作等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心下設(shè)辦公室等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及7個(gè)檢驗(yàn)所。現(xiàn)有編制60人,實(shí)有人員48人(其中在編人員36人,勞務(wù)派遣人員12人),車輛5臺。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入601.02萬元,比上年增加125.02%。總支出597.72萬元,比上年增加23.08%。
(二)收入決算情況
2017年收入601.02萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入420.98萬元,比上年增加77.55 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入180.04萬元,比上年增加500.13%。
(三)支出決算情況
2017年支出597.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出391.87萬元,比上年減少7.71%。社會保障和就業(yè)支出27.95萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。住房保障支出7.57萬元,比上年減少65.91%。其他支出170.33萬元,比上年增加467.77%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入601.02萬元,比上年增加125.02%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入420.98萬元,比上年增加77.55%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入180.04萬元,比上年增加500.13%。
2017年度財(cái)政撥款總支出597.72萬元,比上年增加23.08%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出427.39萬元,比上年減少6.2%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出170.33萬元,比上年增加467.77%。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出391.87萬元,比上年減少7.71%。社會保障和就業(yè)支出27.95萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。住房保障支出7.57萬元,比上年減少65.91%。其他支出170.33萬元,比上年增加467.77%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入420.98萬元,比上年增加77.55%。一般公共預(yù)算撥款支出427.39萬元,比上年減少6.2%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入420.98萬元,比上年增加77.55%。用于基本支出的收入366.98萬元,比上年增加75.5%。用于項(xiàng)目支出的收入54萬元,比上年增加92.86%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出427.39萬元,比上年減少6.2%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出391.87萬元,比上年減少7.71%。社會保障和就業(yè)支出27.95萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。住房保障支出7.57萬元,比上年減少65.91%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出373.39萬元,比上年減少5.3%。其中:工資福利支出245.44萬元,比上年增加115.32%。商品和服務(wù)支出107.67萬元,比上年減少39.18%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.28萬元,比上年減少8.68%。項(xiàng)目支出54萬元,比上年減少11.98%。其中:商品和服務(wù)支出54萬元,上年無商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元,決算數(shù)為11.29萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為5.98萬元,公務(wù)用車保有量5輛,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.31萬元,公務(wù)接待142批次990人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少6.78萬元,平江縣檢驗(yàn)檢測中心按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入180.04萬元,比上年增加500.13%,本年支出170.33萬元,比上年增加467.77%,項(xiàng)目支出170.33萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.71萬元,
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
平江縣檢驗(yàn)檢測中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額95.21萬元,其中:貨物90.61萬元;服務(wù)4.6萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額90.01萬元,其中:貨物85.41萬元;服務(wù)4.6萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛5輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
九:相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。