一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
(一)主管全縣審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全縣財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性,合法性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì),專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī),研究擬訂全縣審計(jì)工作方針、原則,參與制定全縣審計(jì)、財(cái)經(jīng)方面的政策法規(guī),制定審計(jì)業(yè)務(wù)工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行。
(三)向縣政府報(bào)告和縣政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施以及管理體制、機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)和建議。
(四)依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行下列審計(jì):縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支�?h政府預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。縣直各部門(mén)、事業(yè)單位及其下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。縣屬?lài)?guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、縣屬?lài)?guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況�?h政府部門(mén)管理的和其他單位受縣政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的收支。受縣委、縣政府委托,依法對(duì)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦規(guī)定,我局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)和審理股、財(cái)政金融審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、農(nóng)水外資審計(jì)股、工交商貿(mào)審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)一股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)二股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、審計(jì)服務(wù)中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:平江縣審計(jì)局部門(mén)本級(jí),無(wú)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門(mén)收支總體情況
2018年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入;支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)589.61萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款589.61萬(wàn)元,收入較去年增加21.69萬(wàn)元,主要是工資福利支出增加17.1萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)增加4.59萬(wàn)元,相應(yīng)增加收入21.69萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)589.61萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)529.97萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出44.03萬(wàn)元,住房保障支出15.61萬(wàn)元。支出較去年增加21.69 萬(wàn)元,主要是工資福利支出增加17.1萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)增加4.59萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入589.61萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為336.21萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為253.4萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)內(nèi)審專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:審計(jì)業(yè)務(wù)支出36萬(wàn)元,主要用于審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)等方面;信息化建設(shè)支出10萬(wàn)元,主要用于網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)等方面;其他審計(jì)事務(wù)支出205萬(wàn)元,主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出,保障我局穩(wěn)增長(zhǎng)、醫(yī)保資金、保障房等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施經(jīng)費(fèi),也包括投資審計(jì)事務(wù)購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)和審計(jì)辦案經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.18萬(wàn)元,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 35.18 萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加 4.59萬(wàn)元,上升 15%。主要原因是增加了審計(jì)服務(wù)中心事業(yè)人員6人的公用經(jīng)費(fèi)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 2 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 1 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1 萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少1萬(wàn)元,主要是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待費(fèi)。
3、此次公開(kāi)預(yù)算表格20張,因我局沒(méi)有涉及政府性基金所以《政府性基金預(yù)算支出表》為空白表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分:
部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格情況
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表(分類(lèi))
5、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
8、財(cái)政撥款收支總表
9、一般公共預(yù)算支出情況表
10、一般公共預(yù)算基本支出情況表
11、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
12、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
13、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
14、政府性基金預(yù)算支出情況表
15、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款省級(jí)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
16、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款省級(jí)支出預(yù)算表
17、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表