2017年全縣林業(yè)工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在省、市林業(yè)主管部門的具體指導(dǎo)下,在林業(yè)局廣大干部職工的支持下,全面完成了各級(jí)政府及上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)和工作任務(wù)。
一、單位基本情況
(一)、主要職責(zé)
平江縣林業(yè)局屬主管全縣林業(yè)工作的政府工作機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)是:1、貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)方針、政策和法律、法規(guī),擬訂落實(shí)我縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、退耕還林、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法和措施并組織實(shí)施。2、擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃,并組織實(shí)施;管理、監(jiān)督全縣林業(yè)資金的使用。3、組織開展植樹造林和封山育林工作。4、組織指導(dǎo)森林資源的管理,組織全縣森林資源調(diào)查、監(jiān)督森林資源的使用,組織實(shí)施森林采伐限額。5、組織指導(dǎo)陸生、野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。6、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作。7、研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見及林業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議,監(jiān)督國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)、指導(dǎo)林業(yè)發(fā)展等。
(二)、人員機(jī)構(gòu)情況
平江縣林業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、計(jì)財(cái)股、政策法規(guī)股、資源林政股、營(yíng)林生產(chǎn)股、森林植物野生動(dòng)物保護(hù)股等7個(gè)股室,下設(shè)山林權(quán)屬糾紛調(diào)處辦公室、綠化委員會(huì)辦公室、生態(tài)公益林管理站、油茶產(chǎn)業(yè)化辦公室、國(guó)有林場(chǎng)森林公園管理站、林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站、森林防火指揮部辦公室、林地林權(quán)管理站、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、木材檢查總站、森林資源監(jiān)測(cè)中心、福壽山森林公園管理處、連云山森林公園管理處、林業(yè)科學(xué)研究所等14個(gè)直屬二級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)及1個(gè)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)——林業(yè)執(zhí)法大隊(duì)。
截止2017年12月31日,有在職干部職工193人,離休人員2人,退休人員151人。
二、部門決算單位構(gòu)成
1、林業(yè)局本級(jí)
2、木材檢查站
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入5,389.23萬(wàn)元,比上年減少10.23%�?傊С�5,389.23萬(wàn)元,比上年減少10.23%。
(二)收入決算情況
2017年收入5,389.23萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入5388.45萬(wàn)元,比上年減少4.77 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.78萬(wàn)元,比上年減少99.77%。
一般公共預(yù)算撥款收入5388.45萬(wàn)元,比上年減少4.77%。用于基本支出的收入1768.13萬(wàn)元,比上年增加12.57%。用于項(xiàng)目支出的收入3620.32萬(wàn)元,比上年減少11.43%。
(三)支出決算情況
2017年支出5,389.23萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出21.81萬(wàn)元,比上年增加678.93%。教育支出3萬(wàn)元,上年無(wú)教育支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出189.98萬(wàn)元,上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出212萬(wàn)元,比上年減少81.7%。農(nóng)林水支出4839.03萬(wàn)元,比上年增加12.61%。交通運(yùn)輸支出60萬(wàn)元,比上年減少40%。資源勘探信息等支出8萬(wàn)元,上年無(wú)資源勘探信息等支出。住房保障支出54.63萬(wàn)元,上年無(wú)住房保障支出。其他支出0.78萬(wàn)元,比上年減少99.77%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入5389.23萬(wàn)元,比上年減少10.23%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5388.45萬(wàn)元,比上年減少4.77%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.78萬(wàn)元,比上年減少99.77%。
2017年度財(cái)政撥款總支出5389.23萬(wàn)元,比上年減少10.23%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5388.45萬(wàn)元,比上年減少4.77%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.78萬(wàn)元,比上年減少99.77%。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出21.81萬(wàn)元,比上年增加678.93%。教育支出3萬(wàn)元,上年無(wú)教育支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出189.98萬(wàn)元,上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出212萬(wàn)元,比上年減少81.7%。農(nóng)林水支出4839.03萬(wàn)元,比上年增加12.61%。交通運(yùn)輸支出60萬(wàn)元,比上年減少40%。資源勘探信息等支出8萬(wàn)元,上年無(wú)資源勘探信息等支出。住房保障支出54.63萬(wàn)元,上年無(wú)住房保障支出。其他支出0.78萬(wàn)元,比上年減少99.77%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入5388.45萬(wàn)元,比上年減少4.77%。一般公共預(yù)算撥款支出5388.45萬(wàn)元,比上年減少4.77%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入5388.45萬(wàn)元,比上年減少4.77%。用于基本支出的收入1768.13萬(wàn)元,比上年增加12.57%。用于項(xiàng)目支出的收入3620.32萬(wàn)元,比上年減少11.43%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出:一般公共預(yù)算撥款支出5388.45萬(wàn)元,比上年減少4.77%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出21.81萬(wàn)元,比上年增加678.93%。教育支出3萬(wàn)元,上年無(wú)教育支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出189.98萬(wàn)元,上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出212萬(wàn)元,比上年減少81.7%。農(nóng)林水支出4839.03萬(wàn)元,比上年增加12.61%。交通運(yùn)輸支出60萬(wàn)元,比上年減少40%。資源勘探信息等支出8萬(wàn)元,上年無(wú)資源勘探信息等支出。住房保障支出54.63萬(wàn)元,上年無(wú)住房保障支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1768.13萬(wàn)元,比上年增加12.57%。其中:工資福利支出1507.16萬(wàn)元,比上年增加14.38%。商品和服務(wù)支出186.21萬(wàn)元,比上年增加47.47%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.83萬(wàn)元,比上年減少50.43%。其他資本性支出11.94萬(wàn)元,上年無(wú)其他資本性支出。項(xiàng)目支出3620.32萬(wàn)元,比上年減少11.43%。其中:商品和服務(wù)支出3601.68萬(wàn)元,比上年減少11.59%。其他資本性支出18.64萬(wàn)元,比上年增加36.16%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為78萬(wàn)元,決算數(shù)為56.52萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為28.76萬(wàn)元,公務(wù)用車保有量4輛,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為27.76萬(wàn)元,公務(wù)接待960批次7680人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少2.68萬(wàn)元,湖南省岳陽(yáng)市平江縣林業(yè)局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入0.78萬(wàn)元,比上年減少99.77%,本年支出0.78萬(wàn)元,比上年減少99.77%,項(xiàng)目支出0.78萬(wàn)元,比上年減少99.77%,
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年湖南省岳陽(yáng)市平江縣林業(yè)局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算198.15萬(wàn)元。比2016年增加71.88萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額274.95萬(wàn)元,其中:貨物274.95萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額274.95萬(wàn)元,其中:貨物274.95萬(wàn)元;
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛4輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
九、相關(guān)的名稱解釋。
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商
教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)
政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
離休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
項(xiàng)目支出:退耕還林核查是指縣級(jí)核查及新一輪退耕還林實(shí)施方案編制經(jīng)費(fèi)。城關(guān)地區(qū)義務(wù)植樹綠化是指城關(guān)地區(qū)的綠化活動(dòng)籌劃、基地建設(shè)、購(gòu)苗、配苗等支出。非稅收入征收成本是指森林植被恢復(fù)費(fèi)、其他罰沒(méi)收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入的征收工作經(jīng)費(fèi)。古樹名木保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)是指對(duì)古樹名木的研究植物、地理、水文、氣候、生態(tài)、文化的活標(biāo)本的工作經(jīng)費(fèi)。國(guó)有林場(chǎng)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支出是指國(guó)有林場(chǎng)稅費(fèi)改革固定性轉(zhuǎn)移支付資金用于解決調(diào)整機(jī)構(gòu)和精簡(jiǎn)人員后仍無(wú)法解決的長(zhǎng)期性減收,每年按固定數(shù)額予以補(bǔ)助。油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展是指產(chǎn)油大縣項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中資料費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)、推廣等支出。林業(yè)碳匯項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)是根據(jù)有關(guān)減排機(jī)制的林業(yè)項(xiàng)目方法和程序,開發(fā)的合格的溫室氣體項(xiàng)目的工作經(jīng)費(fèi)。撲火隊(duì)員人身意外傷害保險(xiǎn)是指我縣有撲火隊(duì)員700名,需要投保人身意外傷害保險(xiǎn)。山林權(quán)屬調(diào)處是指對(duì)我縣農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解和仲裁工作的指導(dǎo),妥善處理各類糾紛,做好重大糾紛案件的應(yīng)急處理工作的支出。堯塘水庫(kù)水資源保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是指堯塘水庫(kù)飲水工程資源保護(hù)。森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目年運(yùn)行、維護(hù)、管理費(fèi)。森林防火20名勞務(wù)派譴人員工資是指森林消防大隊(duì)森林防火20名勞務(wù)派譴人員工資發(fā)放及保險(xiǎn)。公益林區(qū)劃界定是指確保公益林權(quán)屬明確、四至清楚、面積準(zhǔn)確、集中連片的規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)。森林植被恢復(fù)費(fèi)宣傳經(jīng)費(fèi)是指用于森林植被恢復(fù)費(fèi)征收工作經(jīng)費(fèi)。
十、資產(chǎn)負(fù)債情況
截止2017年12月31日,資產(chǎn)總額為2407.482124萬(wàn)元,比上年同期減少1309.606506萬(wàn)元;負(fù)債總額為1929.138441萬(wàn)元,比上年同期減少1263.737265萬(wàn)元;凈資產(chǎn)總額為478.343683萬(wàn)元,比上年同期減少45.869241萬(wàn)元。
資產(chǎn)減少的原因有:一是財(cái)政應(yīng)返還額度減少1300.720585萬(wàn)元;二是其他應(yīng)收款增加了37.594654萬(wàn)元;負(fù)債減少的原因主要是其他應(yīng)付款減少1246.002443萬(wàn)元(主要是應(yīng)付未付專項(xiàng)資金列支掛賬);凈資產(chǎn)減少的原因有:主要是非流動(dòng)資產(chǎn)基金減少45.869241萬(wàn)元(計(jì)提固定資產(chǎn)折舊)。