一、主要職能
1、平江縣交通運輸局為縣一級財政預算行政事業(yè)單位。承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃,指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理;組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路、鐵路等行業(yè)規(guī)劃和標準;承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任;承擔水上交通安全監(jiān)管的有關責任;負責提出全縣公路、水路、鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權限審批、核準全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目;承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任;指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸,負責全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào),負責全縣國防交通戰(zhàn)備工作;負責全縣交通運輸行業(yè)科技工作;指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構設置:下屬六個二級,其中四個二級事業(yè)機構有農(nóng)村公路管理所、安全監(jiān)督所、規(guī)劃中心、交通建設質(zhì)量和造價管理站為報賬制,另外交通運輸綜合執(zhí)法大隊和道路運輸管理所為納入財政的一級預算單位。
3、人員情況:現(xiàn)有人員共計105人,其中在職人員70人,離退休人員35人。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、平江縣交通運輸局本級
2、平江縣交通運輸局下屬四個二級機構,農(nóng)村公路管理所、安全監(jiān)督所、規(guī)劃中心、交通建設質(zhì)量和造價管理站。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入11,022.04萬元,比上年減少24.79%。總支出11,022.04萬元,比上年減少24.79%。
(二)收入決算情況
2017年收入11,022.04萬元,其中:一般公共預算撥款收入11022.04萬元,比上年減少24.74 %。
(三)支出決算情況
2017年支出11,022.04萬元,其中:一般公共服務支出12.36萬元,比上年增加147.2%,基礎設施建設增加。社會保障和就業(yè)支出70.97萬元,比上年增加5%。交通運輸支出10904.59萬元,比上年減少25%。資源勘探信息等支出15.8萬元,比上年減少84.2%。住房保障支出18.32萬元,比上年增加1.7%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入11022.04萬元,比上年減少24.79%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出11022.04萬元,比上年減少24.79%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下:一般公共服務支出12.36萬元,比上年增加147.2%,基礎設施建設增加。社會保障和就業(yè)支出70.97萬元,比上年增加5%。交通運輸支出10904.59萬元,比上年減少25%。資源勘探信息等支出15.8萬元,比上年減少84.2%。住房保障支出18.32萬元,比上年增加1.7%。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入11022.04萬元,比上年減少24.74%。一般公共預算撥款支出11022.04萬元,比上年減少24.74%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入11022.04萬元,比上年減少24.74%。用于基本支出的收入586.09萬元,比上年減少5.2%。用于項目支出的收入10435.95萬元,比上年減少25.6%。
(三)2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出11022.04萬元,比上年減少24.74%。按功能分類:一般公共服務支出12.36萬元,比上年增加147.2%,基礎設施建設增加。社會保障和就業(yè)支出70.97萬元,比上年增加5%。交通運輸支出10904.59萬元,比上年減少25%。資源勘探信息等支出15.8萬元,比上年減少84.2%。住房保障支出18.32萬元,比上年增加1.7%。按經(jīng)濟分類:基本支出586.09萬元,比上年減少5.2%。其中:工資福利支出470.81萬元,比上年減少9.07%。商品和服務支出86.14萬元,比上年減少8.74%。對個人和家庭的補助23.14萬元。其他資本性支出6萬元,比上年減少1.74%。項目支出10435.95萬元,比上年減少25.6%。其中:商品和服務支出58.16萬元,比上年增加0.54%�;窘ㄔO支出10377.79萬元,比上年減少25.71%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為61.2萬元,決算數(shù)為53.13萬元。其中:公務用車運行維護費預算數(shù)為33.6萬元,公務用車運行維護費決算數(shù)為28.7萬元,公務用車保有量4輛公務接待費預算數(shù)為27.6萬元,公務接待費決算數(shù)為24.43萬元,公務接待420批次3950人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少8.10萬元,平江縣交通運輸局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年平江縣交通運輸局機關(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算921380萬元。比2016年增加921279.5萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額14558.31萬元,其中:貨物558.31萬元;工程14000萬元;本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛4輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
九:相關的名稱解釋。
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
交通運輸支出(類):是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
離休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。