一、部門基本概況
平江縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心(以下簡稱城鄉(xiāng)居保中心)為行政支持類事業(yè)單位,主管全縣年滿16周歲(不含在校學生),非國家機關(guān)和事業(yè)單位工作人員及不屬于職工基本養(yǎng)老保險制度覆蓋范圍的城鄉(xiāng)居民的參保養(yǎng)老工作。共有全額撥款事業(yè)編制19名,目前在編19人。公車1臺,另有長期聘用司機1人。
二、部門預算單位構(gòu)成
城鄉(xiāng)居保中心只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有城居保中心部門本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:2018年年初預算數(shù)170.98萬元,全部來源于一般公共預算撥款。收入較去年減少5.74萬元,是由于2018年對個人和家庭的補助預算減少4.23萬元,工資福利預算減少1.38萬元,一般商品與服務支出減少0.13萬元。
(二)支出預算:2018年年初預算支出數(shù)170.98萬元,全部屬于一般公共服務支出。支出較去年減少5.74 萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入170.98萬元,具體用于基本支出,也就是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費預算
本年度本年度機關(guān)運行經(jīng)費預算安排58.47萬元。比去年增加預算5.51萬元。
2.“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.98萬元,其中,公務接待費6.64萬元,公務用車購置及運行費4.34萬元(其中,公務用車運行費4.34萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少0.37萬元,其中公務接待費預算減少0.21萬元,公車運行維護費預算減少0.16萬元。
3.國有資產(chǎn)占有情況
本年度預算無單價50萬元以上通用設備。
4、政府采購情況
本年度政府采購預算總額0萬元,
5.政府性基金支出情況
本年度無政府性基金支出預算。
6.重點項目預算安排
為加強城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險退休人員管理,杜絕錯領(lǐng)多領(lǐng)冒領(lǐng)現(xiàn)象,本年度安排生存認證項目經(jīng)費15萬元。
為加強失地農(nóng)民管理,促進被征地農(nóng)民社會保障費繳納,本年度安排被征地農(nóng)民保障經(jīng)費5萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算需公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(分類)
5、省級基本支出預算明細表-工資福利支出
6、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出
7、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
8、財政撥款收支總表
9、一般公共預算支出情況表
10、一般公共預算基本支出情況表
11、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出
12、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出
13、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
14、政府性基金預算支出情況表
15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預算分類匯總表
16、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款省級支出預算表
17、省級專項資金預算匯總表
18、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表