一、主要職能
平江縣社會勞動保險事業(yè)管理站機構(gòu)主要職能是負(fù)責(zé)征收管理全縣國有集體、私營企業(yè)及個體工商戶、靈活就業(yè)人員的養(yǎng)老保險費。按時足額發(fā)放企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金及其管理服務(wù)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣社會勞動保險事業(yè)管理站只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入254.23萬元,比上年增加20.66%�?傊С�254.23萬元,比上年增加20.66%。
(二)收入決算情況
2017年收入254.23萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入254.23萬元,比上年增加20.66 %。
(三)支出決算情況
2017年支出254.23萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出249.13萬元,比上年增加18.24%。住房保障支出5.1萬元,上年無住房保障支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入254.23萬元,比上年增加20.66%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出254.23萬元,比上年增加20.66%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下:社會保障和就業(yè)支出249.13萬元,比上年增加18.24%。住房保障支出5.1萬元,上年無住房保障支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入254.23萬元,比上年增加20.66%。一般公共預(yù)算撥款支出254.23萬元,比上年增加20.66%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入254.23萬元,比上年增加20.66%。用于基本支出的收入254.23萬元,比上年增加20.66%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出254.23萬元,比上年增加20.66%。按功能分類:社會保障和就業(yè)支出249.13萬元,比上年增加18.24%。住房保障支出5.1萬元,上年無住房保障支出。按經(jīng)濟分類:基本支出254.23萬元,比上年增加20.66%。其中:工資福利支出191.42萬元,比上年增加31.78%。商品和服務(wù)支出43.99萬元,比上年減少8.01%。對個人和家庭的補助17.31萬元,比上年增加33.36%。其他資本性支出1.52萬元,比上年減少67.24%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.5萬元,決算數(shù)為1.64萬元。其中:公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為5.5萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為1.64萬元,公務(wù)接待55批次205人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少3.04萬元,平江縣社會勞動保險事業(yè)管理站按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年平江縣社會勞動保險事業(yè)管理站機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算45.5萬元。比2016年減少6.96萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
九:相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。