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  • 索 引 號:113/2018-1403091
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):長壽鎮(zhèn)
  • 生成日期:2018-08-15 10:34:32.0
  • 公開日期:2018-08-15
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
  • 公開范圍:全部公開

湖南省岳陽市平江縣長壽鎮(zhèn)2017年度部門決算說明

來源:長壽鎮(zhèn) 2018-08-15 10:34
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一、主要職能

長壽鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1 黨政綜合辦公室(加掛“社會管理綜合辦公室”“群眾工作辦公室”“安全生產(chǎn)與食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理辦公室”牌子)。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財(cái)務(wù)、后勤和政法、治安、維穩(wěn)、信訪、群眾工作、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理等工作;歸口管理黃金便民服務(wù)站、南橋便民服務(wù)站;聯(lián)系公安派出所、人民法庭、司法所、食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所等工作。

2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛“環(huán)境保護(hù)辦公室”牌子)。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、財(cái)政、經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計(jì)、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理、村組和社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等工作;歸口管理農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、水務(wù)管理站、林業(yè)工作站、聯(lián)系財(cái)政、稅務(wù)、金融等工作。

3 社會事務(wù)辦公室(加掛“文體廣電辦公室”的牌子)。主要負(fù)責(zé)社會保障、民政事務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、文化、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村道路管養(yǎng)等工作;主要負(fù)責(zé)國務(wù)、城建、縣屬重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。聯(lián)系國土、規(guī)劃建設(shè)、房產(chǎn)等部門。歸口管理社會保障和民政事務(wù)管理站、規(guī)劃建設(shè)管理站。

4 衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦  主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生計(jì)生管理、服務(wù)和執(zhí)法監(jiān)督工作;承擔(dān)宣傳計(jì)劃生育法律法規(guī)、落實(shí)獎勵優(yōu)撫政策、統(tǒng)計(jì)婚育和出生信息、知道開展技術(shù)服務(wù)、流動人口服務(wù)管理、查處違法生育等任務(wù)、督促轄區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體落實(shí)計(jì)劃生育責(zé)任,知道計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作,知道村(居)民委員會做好計(jì)劃生育工作;履行基層公共衛(wèi)生、衛(wèi)生監(jiān)督等工作。歸口管理衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理所;聯(lián)系衛(wèi)生計(jì)生工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,湖南省岳陽市平江縣長壽鎮(zhèn)2017年度部門決算部門決算包括黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛“環(huán)境保護(hù)辦公室”牌子)、社會事務(wù)辦公室、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。下設(shè)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、社會保障和民政事務(wù)管理站、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理所、林業(yè)工作站、水務(wù)管理站、規(guī)劃建設(shè)管理站、黃金便民服務(wù)站、南橋便民服務(wù)站。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入5,246.31萬元,比上年增加13.84%。總支出5,246.31萬元,比上年增加13.84%。

(二)收入決算情況

2017年收入5,246.31萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4935.36萬元,比上年增加21.57 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入310.95萬元,比上年減少43.36%。

(三)支出決算情況

2017年支出5,246.31萬元,其中:一般公共服務(wù)支出964萬元,比上年減少38.79%。公共安全支出1萬元,比上年減少87.5%�?茖W(xué)技術(shù)支出10萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出14萬元,比上年減少86.85%。社會保障和就業(yè)支出1813.42萬元,比上年增加1590.3%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110.8萬元,比上年增加12.66%。節(jié)能環(huán)保支出21.82萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出661.29萬元,比上年減少7.7%。農(nóng)林水支出1440.09萬元,比上年減少24.96%。交通運(yùn)輸支出11萬元,上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出13.2萬元,比上年減少29.03%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元,上年無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。住房保障支出46.02萬元,上年無住房保障支出。其他支出138.68萬元,比上年增加134.02%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入5246.31萬元,比上年增加13.84%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4935.36萬元,比上年增加21.57%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入310.95萬元,比上年減少43.36%。

2017年度財(cái)政撥款總支出5246.31萬元,比上年增加13.84%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4935.36萬元,比上年增加21.57%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出310.95萬元,比上年減少43.36%。

按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出964萬元,比上年減少38.79%。公共安全支出1萬元,比上年減少87.5%�?茖W(xué)技術(shù)支出10萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出14萬元,比上年減少86.85%。社會保障和就業(yè)支出1813.42萬元,比上年增加1590.3%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110.8萬元,比上年增加12.66%。節(jié)能環(huán)保支出21.82萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出661.29萬元,比上年減少7.7%。農(nóng)林水支出1440.09萬元,比上年減少24.96%。交通運(yùn)輸支出11萬元,上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出13.2萬元,比上年減少29.03%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元,上年無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。住房保障支出46.02萬元,上年無住房保障支出。其他支出138.68萬元,比上年增加134.02%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入4935.36萬元,比上年增加21.57%。一般公共預(yù)算撥款支出4935.36萬元,比上年增加21.57%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入4935.36萬元,比上年增加21.57%。用于基本支出的收入1812.1萬元,比上年減少11.97%。用于項(xiàng)目支出的收入3123.26萬元,比上年增加56.07%。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出4935.36萬元,比上年增加21.57%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出964萬元,比上年減少38.79%。公共安全支出1萬元,比上年減少87.5%�?茖W(xué)技術(shù)支出10萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出14萬元,比上年減少86.85%。社會保障和就業(yè)支出1813.42萬元,比上年增加1590.3%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110.8萬元,比上年增加12.66%。節(jié)能環(huán)保支出21.82萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出426.02萬元,比上年增加103.07%。農(nóng)林水支出1440.09萬元,比上年減少24.96%。交通運(yùn)輸支出11萬元,上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出13.2萬元,比上年減少29.03%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元,上年無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。住房保障支出46.02萬元,上年無住房保障支出。其他支出63萬元,比上年增加270.59%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1812.1萬元,比上年減少11.97%。其中:工資福利支出1566.69萬元,比上年增加3.91%。商品和服務(wù)支出137萬元,比上年減少69.12%。對個人和家庭的補(bǔ)助108.42萬元,比上年增加1.1%。項(xiàng)目支出3123.26萬元,比上年增加56.07%。其中:商品和服務(wù)支出955.73萬元,比上年增加21.72%。對個人和家庭的補(bǔ)助421.83萬元,比上年增加37.41%。其他資本性支出1745.7萬元,比上年增加636.58%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.5萬元,決算數(shù)為31.5萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.5萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為31.5萬元,公務(wù)接待900批次9000人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少20.91萬元,湖南省岳陽市平江縣長壽鎮(zhèn)2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入310.95萬元,比上年減少43.36%,本年支出310.95萬元,比上年減少43.36%,項(xiàng)目支出310.95萬元,比上年減少43.36%,

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年湖南省岳陽市平江縣長壽鎮(zhèn)2017年度部門決算機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算1369952.96萬元。比2016年增加1369509.38萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

(四)根據(jù)《平江縣財(cái)政局關(guān)于開展2017年度財(cái)政支出現(xiàn)場重點(diǎn)績效評價工作的通知》及《平江縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的實(shí)施意見》文件相關(guān)要求,湖南中智誠會計(jì)師事務(wù)所受平江縣財(cái)政局的委托,組成財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目資金績效評價工作組,對長壽鎮(zhèn)人民政府2017年度項(xiàng)目資金實(shí)際支出與項(xiàng)目預(yù)算一致,資金收支平衡,資金使用公開、公平,項(xiàng)目實(shí)施程序公開招標(biāo)、發(fā)改批復(fù)和審批,根據(jù)《平江縣財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價評分表》的評級,評價等級為優(yōu)。九:相關(guān)的名稱解釋。

財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:平江縣長壽鎮(zhèn)2017年部門決算公開表.xls

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