一、單位基本情況
1、南江鎮(zhèn)是平江縣的北大門,面積196平方公里,常住人口8.3萬,管轄24個行政村,6個居委會。按單位基本性質(zhì)劃分,南江鎮(zhèn)共有行政單位1個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位8個(含城市規(guī)劃建設(shè)管理站、社會保障與民政事務(wù)管理站)。
2、8個單位共有編制內(nèi)在職干部職工130人。其中:行政42人,事業(yè)編制88人。
二、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入3,582.18萬元,比上年減少39.98%�?傊С�3,582.18萬元,比上年減少39.98%。
(二)收入決算情況
2017年收入3,582.18萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入3138.28萬元,比上年減少21.65 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入443.9萬元,比上年減少77.39%。
(三)支出決算情況
2017年支出3,582.18萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1040.49萬元,比上年增加20.45%。公共安全支出11萬元,比上年減少38.89%。文化體育與傳媒支出14萬元,比上年增加366.67%。社會保障和就業(yè)支出262.16萬元,比上年增加153.21%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.93萬元,比上年減少2.1%。節(jié)能環(huán)保支出323.5萬元,比上年減少79.03%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出491.38萬元,比上年減少75.13%。農(nóng)林水支出1270.44萬元,比上年增加8.34%。資源勘探信息等支出24.4萬元,比上年增加442.22%。住房保障支出32.82萬元,比上年減少67.18%。其他支出52.06萬元,比上年減少53.83%。
三、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入3582.18萬元,比上年減少39.98%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3138.28萬元,比上年減少21.65%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入443.9萬元,比上年減少77.39%。
2017年度財政撥款總支出3582.18萬元,比上年減少39.98%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出3138.28萬元,比上年減少21.65%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出443.9萬元,比上年減少77.39%。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出1040.49萬元,比上年增加20.45%。公共安全支出11萬元,比上年減少38.89%。文化體育與傳媒支出14萬元,比上年增加366.67%。社會保障和就業(yè)支出262.16萬元,比上年增加153.21%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.93萬元,比上年減少2.1%。節(jié)能環(huán)保支出323.5萬元,比上年減少79.03%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出491.38萬元,比上年減少75.13%。農(nóng)林水支出1270.44萬元,比上年增加8.34%。資源勘探信息等支出24.4萬元,比上年增加442.22%。住房保障支出32.82萬元,比上年減少67.18%。其他支出52.06萬元,比上年減少53.83%。
四、預(yù)算績效評價概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入3138.28萬元,比上年減少21.65%。一般公共預(yù)算撥款支出3138.28萬元,比上年減少21.65%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入3138.28萬元,比上年減少21.65%。用于基本支出的收入1323.17萬元,比上年增加5.88%。用于項目支出的收入1815.11萬元,比上年減少34.13%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出3138.28萬元,比上年減少21.65%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出1040.49萬元,比上年增加20.45%。公共安全支出11萬元,比上年減少38.89%。文化體育與傳媒支出14萬元,比上年增加366.67%。社會保障和就業(yè)支出262.16萬元,比上年增加153.21%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.93萬元,比上年減少2.1%。節(jié)能環(huán)保支出323.5萬元,比上年減少79.03%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.54萬元,比上年減少28.81%。農(nóng)林水支出1270.44萬元,比上年增加8.34%。資源勘探信息等支出24.4萬元,比上年增加442.22%。住房保障支出32.82萬元,比上年減少67.18%。其他支出15萬元,比上年增加114.29%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1323.17萬元,比上年增加5.88%。其中:工資福利支出858.83萬元,比上年減少5.28%。商品和服務(wù)支出360.93萬元,比上年增加41.15%。對個人和家庭的補(bǔ)助103.41萬元,比上年增加47.87%。項目支出1815.11萬元,比上年減少34.13%。其中:商品和服務(wù)支出202.5萬元,比上年減少32.71%。對個人和家庭的補(bǔ)助618.54萬元,比上年增加64.56%。基本建設(shè)支出964.07萬元,比上年減少37.4%。其他資本性支出30萬元,比上年減少93.93%。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為69.77萬元,決算數(shù)為69.77萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為69.77萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為69.77萬元,公務(wù)接待916批次11991人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少2.96000000000001萬元,湖南省岳陽市平江縣南江鎮(zhèn)2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。原因分析如下:一是推進(jìn)厲行節(jié)約工作制度化、長效化、常態(tài)化建設(shè),努力降低行政成本。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大審議通過后,具有法律效力,我們將實(shí)行預(yù)算就是決算,嚴(yán)格按預(yù)算辦事,杜絕一切非預(yù)算經(jīng)費(fèi)的支出,確保年終預(yù)算收支平衡。
六、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入443.9萬元,比上年減少77.39%,本年支出443.9萬元,比上年減少77.39%,項目支出443.9萬元,比上年減少77.39%,
七、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年湖南省岳陽市平江縣南江鎮(zhèn)2017年度部門決算機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算278778.6萬元。比2016年增加278505.54萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額259萬元,其中:工程259萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額259萬元,其中:工程259萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
(四)整體支出績效評價結(jié)果情況
根據(jù)《平江縣財政局關(guān)于開展2017年度財政支出現(xiàn)場重點(diǎn)績效評價工作的通知》、《平江縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的實(shí)施意見》(平政辦發(fā)[2016]16號)及《平江縣財政局關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(平政辦發(fā)[2012]16號)文件精神和績效評價工作相關(guān)要求,對我鎮(zhèn)2017年度整體支出情況實(shí)施了績效評價,本單位2017年度財政實(shí)際支出與項目預(yù)算一致,資金收支平衡,資金使用做到了公開,公平,按程序?qū)嵭泄_招投標(biāo)和上報審批。項目管理有健全的組織機(jī)構(gòu),配備了專業(yè)技術(shù)工作人員。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,無截流,擠占,挪用等違規(guī)行為,財務(wù)制度健全,財務(wù)信息真實(shí)完整。
八:相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。