預算01表 | |||||
收 支 預 算 總 表 | |||||
填報單位:石牛寨鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、公共財政撥款 | 536.23 | 一、一般公共服務支出 | 296.24 | 一、基本支出 | 328.76 |
經費撥款 | 536.23 | 二、外交支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 239.19 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 商品和服務支出 | 59.10 |
二、政府性基金撥款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30.00 | 對個人和家庭的補助 | 30.47 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
四、上級補助收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 | 二、項目支出 | 633.79 |
公共財政補助 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 專項商品和服務支出 | 323.79 |
政府性基金補助 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 7.97 | 專項對個人和家庭的補助 | 0.00 |
五、事業(yè)單位經營服務收入 | 0.00 | 九、社會保險基金支出 | 0.00 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
六、其它收入 | 426.32 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 93.08 | 轉移性支出 | 0.00 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 債務利息支出 | 0.00 | ||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 316.84 | 債務還本支出 | 0.00 | ||
十三、農林水支出 | 218.42 | 基本建設支出 | 310.00 | ||
十四、交通運輸支出 | 0.00 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||
十五、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 貸款轉貸及產權參股 | 0.00 | ||
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經營服務支出 | 0.00 | ||
十八、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
十九、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十一、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||||
二十二、預備費 | 0.00 | ||||
二十三、國債還本付息支出 | 0.00 | ||||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
二十五、轉移性支出 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 962.55 | 本年支出合計 | 962.55 | 本年支出合計 | 962.55 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | ||||
八、上年結轉 | 0.00 | 二十六、結轉下年 | 0.0000 | 六、結轉下年 | 0.00 |
收 入 總 計 | 962.55 | 支出總計 | 962.55 | 支 出 總 計 | 962.55 |