一、基本情況
全鄉(xiāng)共管轄14個(gè)行政村,共有人口26000余人,鄉(xiāng)財(cái)政現(xiàn)有預(yù)算撥款人數(shù)62人(包含機(jī)關(guān)21人,社會(huì)保障民政事務(wù)管理站5人,水管站2人,規(guī)劃建設(shè)管理站5人,財(cái)政7人,計(jì)育服務(wù)所人員9人,農(nóng)技8人,林業(yè)5人)。
二、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,366.98萬元,比上年減少3.22%�?傊С�1,366.98萬元,比上年減少3.22%。
(二)收入決算情況
2017年收入1,366.98萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1054.49萬元,比上年減少1.83 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入312.49萬元,比上年減少7.64%。
(三)支出決算情況
2017年支出1,366.98萬元,其中:一般公共服務(wù)支出356.44萬元,比上年減少11.17%。文化體育與傳媒支出13.5萬元,比上年減少50%。社會(huì)保障和就業(yè)支出118.6萬元,比上年增加823.68%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.29萬元,比上年增加5.12%。節(jié)能環(huán)保支出11.16萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出333.02萬元,比上年減少5.4%。農(nóng)林水支出457.83萬元,比上年減少16.03%。交通運(yùn)輸支出10萬元,上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出0.5萬元,比上年減少83.33%。住房保障支出12.52萬元,上年無住房保障支出。其他支出8.12萬元,比上年減少71%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1366.98萬元,比上年減少3.22%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1054.49萬元,比上年減少1.83%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入312.49萬元,比上年減少7.64%。
2017年度財(cái)政撥款總支出1366.98萬元,比上年減少3.22%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1054.49萬元,比上年減少1.83%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出312.49萬元,比上年減少7.64%。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出356.44萬元,比上年減少11.17%。文化體育與傳媒支出13.5萬元,比上年減少50%。社會(huì)保障和就業(yè)支出118.6萬元,比上年增加823.68%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.29萬元,比上年增加5.12%。節(jié)能環(huán)保支出11.16萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出333.02萬元,比上年減少5.4%。農(nóng)林水支出457.83萬元,比上年減少16.03%。交通運(yùn)輸支出10萬元,上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出0.5萬元,比上年減少83.33%。住房保障支出12.52萬元,上年無住房保障支出。其他支出8.12萬元,比上年減少71%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1054.49萬元,比上年減少1.83%。一般公共預(yù)算撥款支出1054.49萬元,比上年減少1.83%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1054.49萬元,比上年減少1.83%。用于基本支出的收入581.68萬元,比上年增加23%。用于項(xiàng)目支出的收入472.81萬元,比上年減少21.36%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1054.49萬元,比上年減少1.83%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出356.44萬元,比上年減少11.17%。文化體育與傳媒支出13.5萬元,比上年減少50%。社會(huì)保障和就業(yè)支出118.6萬元,比上年增加823.68%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.29萬元,比上年增加5.12%。節(jié)能環(huán)保支出11.16萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.66萬元,比上年增加82.68%。農(nóng)林水支出455.83萬元,比上年減少16.4%。交通運(yùn)輸支出10萬元,上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出0.5萬元,比上年減少83.33%。住房保障支出12.52萬元,上年無住房保障支出。其他支出2萬元,比上年減少92.31%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出581.68萬元,比上年增加23%。其中:工資福利支出467.6萬元,比上年增加5.51%。商品和服務(wù)支出99.23萬元,比上年增加262.63%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.85萬元,比上年增加537.64%。項(xiàng)目支出472.81萬元,比上年減少21.36%。其中:商品和服務(wù)支出117.34萬元,比上年減少8.4%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.95萬元,上年無對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他資本性支出351.52萬元,比上年減少25.7%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.86萬元,決算數(shù)為16.86萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.86萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為16.86萬元,公務(wù)接待192批次2110人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2016年基本持平,湖南省岳陽市平江縣木金鄉(xiāng)2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入312.49萬元,比上年減少7.64%,本年支出312.49萬元,比上年減少7.64%,項(xiàng)目支出312.49萬元,比上年減少7.64%,
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年湖南省岳陽市平江縣木金鄉(xiāng)2017年度部門決算機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算22048.8萬元。比2016年增加22021.44萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額40.71萬元,其中:貨物40.71萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額40.71萬元,其中:貨物40.71萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況
根據(jù)《平江縣財(cái)政局關(guān)于開展2017年度財(cái)政支出現(xiàn)場重點(diǎn)績效評價(jià)工作的通知》、《平江縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的實(shí)施意見》及《平江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)(財(cái)政支出績效管理暫行辦法)的通知》文件精神和績效評價(jià)相關(guān)要求,湖南中智誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所受平江縣財(cái)政局的委托,組成財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作組,對木金鄉(xiāng)人民政府2017年度項(xiàng)目資金實(shí)際支出與項(xiàng)目預(yù)算一致,資金收支平衡,資金使用公開、公平,項(xiàng)目實(shí)施程序公開招標(biāo)、發(fā)改批復(fù)和審批。有完善的項(xiàng)目管理方案及領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管財(cái)政制度,無截留、擠占,根據(jù)《平江縣財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)評分表》的評分,得分95分,評價(jià)等級為優(yōu)秀。
十、相關(guān)的名稱解釋。
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。