向家鎮(zhèn)2016年度部門決算公開
目錄
第一部分 向家鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 向家鎮(zhèn)2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 向家鎮(zhèn)2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 向家鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
向家鎮(zhèn)位于平江、汨羅、長沙三縣交界處,是平江融入“長株潭”經濟圈的一個重要前沿窗口,全鎮(zhèn)轄6個行政村,2個居委會,1.7萬余人。共有在職干部職工67人,其中:行政44人(含民政、建管站、水務站、林業(yè)站),財政7人,人口和計劃生育服務所7人,農業(yè)技術推廣服務中心7人、畜牧站2人。
第二部分 向家鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算表(公開表格附后)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 向家鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明
一、關于向家鎮(zhèn)人民政府2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年向家鎮(zhèn)行政匯總決算收入1005.344萬元。與上年決算總收入1593.3392萬元比較,減少36.9%。匯總表全年共支出1005.344萬元。與上年決算總支出1593.3392萬元比較,增加36.9%。
二、關于向家鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算情況說明
本年財政撥款收入1005.344萬元。其中,政府性基金預算財政撥款69.76萬元,占決算總收入的6.94%。
三、關于向家鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算情況說明
本年按功能科目分類,其中:1、一般公共服務380.6148萬元;2、文化體育與傳媒12萬元;3、社會保障與就業(yè)77.499萬元;4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.1368萬元;5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.7316萬元;6、農林水事務支出370.6018萬元;7、資源勘探信息等支出3萬元;8、商業(yè)服務業(yè)等支出10萬元;9、其他支出70.76萬元。按支出性質和經濟分類,其中:1、工資福利支出386.7424萬元;2、商品和服務支出340.942萬元;3、對個人和家庭的補助116.212萬元。4、基本建設支出157萬元;7、其他資本性支出4.4476萬元。
四、關于向家鎮(zhèn)人民政府2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年向家鎮(zhèn)行政匯總決算財政撥款支出935.584萬元。與上年決算財政撥款支出1581.3392萬元比較,減少40.84%。
五、關于向家鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
匯總表全年財政撥款共支出935.584萬元。與上年決算總財政撥款支出1581.3392萬元比較,減少40.84%。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
匯總表全年財政撥款共支出935.584萬元。占比100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
匯總表全年財政撥款共支出935.584萬元。與年初預算總財政撥款支出935.584萬元比較,無增減變動。
六、關于向家鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本年一般公共預算財政撥款基本支出510.5571萬元,占一般公共預算財政撥款支出的54.57%。
七、關于向家鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
本年“三公”經費總額20.36萬元,其中,公務接待支出20.36萬元。與上年決算數(shù)23萬元比較,減少11.49%。因為向家鎮(zhèn)厲行節(jié)約,嚴格審批公務接待開支。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務接待費支出20.36萬元,接待批次508次,招待人數(shù)5080人。
八、關于向家鎮(zhèn)人民政府2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
(一)政府性基金預算支出決算總體情況。
匯總表全年政府性基金預算共支出69.76萬元。與上年決算總政府性基金預算支出12萬元比較,增加481.33%。
(二)政府性基金預算支出決算結構情況。
匯總表全年政府性基金預算共支出69.76萬元。占比100%。
(三)政府性基金預算支出決算具體情況。
匯總表全年政府性基金預算共支出69.76萬元。與年初預算總政府性基金預算支出69.76萬元比較,無增減變動。
九、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出92.3307萬元,比2015 年減少86.9693萬元,降低48.5%。主要原因是:向家鎮(zhèn)人民政府的厲行節(jié)約及人員增減變動。
(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度無此項支出。
(三)國有資產占用情況。截至2016年12月31日,本部門無公務用車,無大型通用機專用設備。
(四)預算績效情況的說明。
本部門預算績效管理開展情況良好。
(五)本單位無人出國學習、考察、培訓。
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費,指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
三、一般公共預算,指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。