一、單位基本情況
梅仙鎮(zhèn)所轄28個村,2個居委會(并村原為36個村,2個居委會),632個村民小組,農(nóng)業(yè)人口為68355人。鎮(zhèn)財政現(xiàn)有預(yù)算撥款人數(shù)108人,其中行政26人,財政9人,社會保障和民政事務(wù)管理站12人,人口和計劃生育服務(wù)所17人,規(guī)劃建設(shè)管理站5人,農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣中心21人,林業(yè)工作站14人,水務(wù)管理站4人。
二、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入3,142.71萬元,比上年減少17.17%。總支出3,142.71萬元,比上年減少17.17%。
(二)收入決算情況
2017年收入3,142.71萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2548.43萬元,比上年增加30.74 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入594.28萬元,比上年減少67.79%。
(三)支出決算情況
2017年支出3,142.71萬元,其中:一般公共服務(wù)支出634.32萬元,比上年減少4.14%�?茖W(xué)技術(shù)支出5萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出9.5萬元,比上年增加43.94%。社會保障和就業(yè)支出267.33萬元,比上年增加238.82%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.86萬元,比上年增加14.61%。節(jié)能環(huán)保支出151.73萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出486.2萬元,比上年減少74.15%。農(nóng)林水支出1151.37萬元,比上年增加21.12%。交通運輸支出15萬元,上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出0.6萬元,上年無資源勘探信息等支出。住房保障支出152.39萬元,比上年增加52.39%。其他支出174.4萬元,比上年增加536.5%。
三、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入3142.71萬元,比上年減少17.17%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2548.43萬元,比上年增加30.74%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入594.28萬元,比上年減少67.79%。
2017年度財政撥款總支出3142.71萬元,比上年減少17.17%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出2548.43萬元,比上年增加30.74%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出594.28萬元,比上年減少67.79%。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出634.32萬元,比上年減少4.14%�?茖W(xué)技術(shù)支出5萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出9.5萬元,比上年增加43.94%。社會保障和就業(yè)支出267.33萬元,比上年增加238.82%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.86萬元,比上年增加14.61%。節(jié)能環(huán)保支出151.73萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出486.2萬元,比上年減少74.15%。農(nóng)林水支出1151.37萬元,比上年增加21.12%。交通運輸支出15萬元,上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出0.6萬元,上年無資源勘探信息等支出。住房保障支出152.39萬元,比上年增加52.39%。其他支出174.4萬元,比上年增加536.5%。
四、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入2548.43萬元,比上年增加30.74%。一般公共預(yù)算撥款支出2548.43萬元,比上年增加30.74%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入2548.43萬元,比上年增加30.74%。用于基本支出的收入1039.99萬元,比上年增加16.51%。用于項目支出的收入1508.44萬元,比上年增加42.77%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出2548.43萬元,比上年增加30.74%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出634.32萬元,比上年減少4.14%。科學(xué)技術(shù)支出5萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出9.5萬元,比上年增加43.94%。社會保障和就業(yè)支出267.33萬元,比上年增加238.82%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.86萬元,比上年增加14.61%。節(jié)能環(huán)保支出151.73萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.32萬元,比上年減少25.29%。農(nóng)林水支出1151.37萬元,比上年增加21.12%。交通運輸支出15萬元,上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出0.6萬元,上年無資源勘探信息等支出。住房保障支出152.39萬元,比上年增加52.39%。其他支出36萬元,比上年增加56.52%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1039.99萬元,比上年增加16.51%。其中:工資福利支出722.66萬元,比上年增加21.03%。商品和服務(wù)支出294.95萬元,比上年減少0.19%。對個人和家庭的補助22.39萬元,上年無對個人和家庭的補助。項目支出1508.44萬元,比上年增加42.77%。其中:商品和服務(wù)支出215.83萬元,比上年減少1.43%�;窘ㄔO(shè)支出510.73萬元,比上年減少21.26%。其他資本性支出781.88萬元,比上年增加313.69%。
五、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為37.9萬元,決算數(shù)為37.9萬元。其中:公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為37.9萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為37.9萬元,公務(wù)接待690批次7580人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.1萬元,湖南省岳陽市平江縣梅仙鎮(zhèn)2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
“三公”經(jīng)費減少的原因分析如下:一是嚴(yán)格按照預(yù)算方案執(zhí)行,公務(wù)接待一律在食堂就餐,按預(yù)算辦事,杜絕一切非預(yù)算經(jīng)費的支出,確保年終預(yù)算收支平衡。二是我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照上級要求,對照中央八項規(guī)定,推進(jìn)厲行節(jié)約工作,壓縮三公經(jīng)費。
六、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入594.28萬元,比上年減少67.79%,本年支出594.28萬元,比上年減少67.79%,項目支出594.28萬元,比上年減少67.79%,
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年湖南省岳陽市平江縣梅仙鎮(zhèn)2017年度部門決算機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算815770.8萬元。比2016年增加815475.28萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額0.2萬元,其中:貨物0.1萬元;服務(wù)0.1萬元;本年度政府采購實際采購總額0.2萬元,其中:貨物0.1萬元;服務(wù)0.1萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況說明
按照《平江縣財政局關(guān)于開展2017年度財政支出現(xiàn)場重點績效評價工作的通知》、《平江縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的實施意見》(平政辦發(fā)[2016]16號)及《平江縣財政局關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(平政辦發(fā)[2012]16號)文件精神和績效評價工作相關(guān)要求,對我鎮(zhèn)2017年度整體支出情況進(jìn)行了績效評價,2017年度財政實際支出與項目預(yù)算一致,資金收支平衡,資金使用做到了公開、公平,按程序?qū)嵭泄_招投標(biāo)和上報審批。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,實行預(yù)算就是決算,嚴(yán)格按預(yù)算辦事,杜絕一切非預(yù)算經(jīng)費的支出,確保年終預(yù)算收支平衡。嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點項目績效自評,做到開源節(jié)流、增收節(jié)支。
八:相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運輸支出(類):是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
專用燃料費:反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。