湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度
部門決算
目 錄
第一部分 湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算概況
一、部門職責(zé)
虹橋鎮(zhèn)地處湘、鄂、贛三省邊界,東接江西省修水縣和本縣石牛寨鎮(zhèn),南與本縣木金鄉(xiāng)、加義鎮(zhèn)、三墩鄉(xiāng)交界,西與本縣南江鎮(zhèn)、幕阜山森林公園毗鄰,北連湖北省通城縣。鎮(zhèn)域總面積182.36平方公里,轄22個(gè)村,1個(gè)街道居委會,435個(gè)村(居)民小組,近4萬人口,其中農(nóng)業(yè)人口34972人。常用耕地總面積為29330畝,其中水田27030畝,旱田2300畝,山林18.9萬畝。虹橋鎮(zhèn)人民政府擔(dān)負(fù)著精準(zhǔn)扶貧、易地搬遷安置、撫恤社救、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通、水利及村級補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)的核算及上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督使用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
虹橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府共有編內(nèi)在職干部職工113人,其中:行政29人,財(cái)政9人,社會保障與民政事務(wù)管理站4人,人口和計(jì)劃生育服務(wù)所9人,規(guī)劃建設(shè)管理站4人,農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心19人,林業(yè)工作站8人,水務(wù)管理站3人;另退休干部28人。
第二部分 2019年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算表 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
2,245.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
633.61 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
958.03 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
四、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
16.33 |
五、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
35 |
33.50 |
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
128.98 |
||
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
37 |
64.27 |
||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
7.00 |
||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
930.65 |
||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
711.36 |
||
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
0.00 |
||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
49.74 |
||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
||
21 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
49 |
0.00 |
||
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
25.70 |
||
23 |
51 |
||||
本年收入合計(jì) |
24 |
3,203.89 |
本年支出合計(jì) |
52 |
2,601.14 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
53 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
602.75 |
27 |
55 |
||||
總計(jì) |
28 |
3,203.89 |
總計(jì) |
56 |
3,203.89 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
部門:湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算表 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
3,203.89 |
3,203.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
686.85 |
686.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
565.38 |
565.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
462.48 |
462.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信訪事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
62.16 |
62.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
62.16 |
62.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050202 |
小學(xué)教育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070113 |
旅游宣傳 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
128.97 |
128.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080107 |
社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.70 |
85.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
85.70 |
85.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,027.29 |
1,027.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
912.29 |
912.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
104.33 |
104.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
79.70 |
79.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
728.26 |
728.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
955.35 |
955.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
372.51 |
372.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政運(yùn)行 |
147.51 |
147.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
173.00 |
173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林業(yè)和草原 |
55.47 |
55.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130207 |
森林資源管理 |
55.47 |
55.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
24.53 |
24.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政運(yùn)行 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
474.84 |
474.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
對村級一事一議的補(bǔ)助 |
29.50 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
436.34 |
436.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130707 |
農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
135.78 |
135.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
部門:湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算表 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
2,601.14 |
980.51 |
1,620.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
633.61 |
511.59 |
122.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
560.30 |
462.48 |
97.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
462.48 |
462.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
95.90 |
0.00 |
95.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
16.33 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
16.33 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
16.33 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
33.50 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070113 |
旅游宣傳 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
128.97 |
109.34 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
28.24 |
23.64 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080107 |
社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.70 |
85.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
85.70 |
85.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
930.65 |
23.04 |
907.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
892.29 |
0.00 |
892.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
104.33 |
0.00 |
104.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
79.70 |
0.00 |
79.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
708.26 |
0.00 |
708.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
10.32 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
6.32 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
711.35 |
222.51 |
488.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
177.51 |
147.51 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政運(yùn)行 |
147.51 |
147.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林業(yè)和草原 |
55.47 |
55.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130207 |
森林資源管理 |
55.47 |
55.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
24.53 |
19.53 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政運(yùn)行 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
453.84 |
0.00 |
453.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
對村級一事一議的補(bǔ)助 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
415.34 |
0.00 |
415.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130707 |
農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
25.70 |
0.00 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算表 單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
2,245.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
633.61 |
633.61 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
958.03 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
128.98 |
128.98 |
0.00 |
||
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
930.65 |
28.04 |
902.61 |
||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
711.36 |
711.36 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
25.70 |
15.00 |
10.70 |
||
23 |
52 |
||||||
本年收入合計(jì) |
24 |
3,203.89 |
本年支出合計(jì) |
53 |
2,601.14 |
1,687.83 |
913.31 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
602.75 |
558.03 |
44.72 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
總計(jì) |
29 |
3,203.89 |
總計(jì) |
58 |
3,203.89 |
2,245.86 |
958.03 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
公開05表
部門:湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算表 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
1,687.83 |
980.51 |
707.32 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
633.61 |
511.59 |
122.02 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
||
2010108 |
代表工作 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
560.30 |
462.48 |
97.82 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
462.48 |
462.48 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
95.90 |
0.00 |
95.90 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
16.33 |
0.00 |
16.33 |
||
20402 |
公安 |
16.33 |
0.00 |
16.33 |
||
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
16.33 |
0.00 |
16.33 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
33.50 |
0.00 |
33.50 |
||
20701 |
文化和旅游 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
||
2070113 |
旅游宣傳 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
||
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
||
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
128.97 |
109.34 |
19.63 |
||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
28.24 |
23.64 |
4.60 |
||
2080107 |
社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
||
2080109 |
社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.70 |
85.70 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
85.70 |
85.70 |
0.00 |
||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
||
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
||
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
28.04 |
23.04 |
5.00 |
||
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
||
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
711.35 |
222.51 |
488.84 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
177.51 |
147.51 |
30.00 |
||
2130101 |
行政運(yùn)行 |
147.51 |
147.51 |
0.00 |
||
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
21302 |
林業(yè)和草原 |
55.47 |
55.47 |
0.00 |
||
2130207 |
森林資源管理 |
55.47 |
55.47 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
24.53 |
19.53 |
5.00 |
||
2130301 |
行政運(yùn)行 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
453.84 |
0.00 |
453.84 |
||
2130701 |
對村級一事一議的補(bǔ)助 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
415.34 |
0.00 |
415.34 |
||
2130707 |
農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
22999 |
其他支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算表 單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
771.64 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
208.87 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
471.77 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.24 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
43.06 |
30202 |
印刷費(fèi) |
15.01 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
2.10 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
137.09 |
30206 |
電費(fèi) |
13.46 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
6.16 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
34.70 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
22.68 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
78.86 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
20.28 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會議費(fèi) |
33.58 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.24 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
16.50 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
55.14 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
17.17 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.48 |
|||
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
771.64 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
208.87 |
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門:湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算表 單位:萬元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
注:本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算表 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
0.00 |
958.03 |
913.31 |
0.00 |
913.31 |
44.72 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
927.25 |
902.61 |
0.00 |
902.61 |
24.64 |
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
912.29 |
892.29 |
0.00 |
892.29 |
20.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
0.00 |
104.33 |
104.33 |
0.00 |
104.33 |
0.00 |
||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
0.00 |
79.70 |
79.70 |
0.00 |
79.70 |
0.00 |
||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
728.26 |
708.26 |
0.00 |
708.26 |
20.00 |
||
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
0.00 |
14.96 |
10.32 |
0.00 |
10.32 |
4.64 |
||
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
0.00 |
8.64 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.64 |
||
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
0.00 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
0.00 |
30.78 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
20.08 |
||
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
10.78 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
10.08 |
||
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
10.78 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
10.08 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
20.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
|||||
公開05表 |
|||||
部門:湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算表 |
單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年預(yù)決算數(shù) |
|||
決算支出數(shù)據(jù) |
預(yù)算批復(fù)數(shù)需自行錄入 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
合計(jì) |
1,687.83 |
1,687.83 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
633.61 |
633.61 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
2.20 |
2.20 |
||
2010108 |
代表工作 |
2.20 |
2.20 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
560.30 |
560.30 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
462.48 |
462.48 |
||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
95.90 |
95.90 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
1.92 |
1.92 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
49.11 |
49.11 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
49.11 |
49.11 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
22.00 |
22.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
22.00 |
22.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
16.33 |
16.33 |
||
20402 |
公安 |
16.33 |
16.33 |
||
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
16.33 |
16.33 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
33.50 |
33.50 |
||
20701 |
文化和旅游 |
12.50 |
12.50 |
||
2070113 |
旅游宣傳 |
10.00 |
10.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.50 |
2.50 |
||
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
21.00 |
21.00 |
||
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
21.00 |
21.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
128.97 |
128.97 |
||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
28.24 |
28.24 |
||
2080107 |
社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
4.60 |
4.60 |
||
2080109 |
社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
23.64 |
23.64 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.70 |
85.70 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
85.70 |
85.70 |
||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
5.00 |
5.00 |
||
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
5.00 |
5.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
4.75 |
4.75 |
||
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
4.75 |
4.75 |
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
5.28 |
5.28 |
||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
5.28 |
5.28 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
64.27 |
64.27 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
64.27 |
64.27 |
||
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
64.27 |
64.27 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7.00 |
7.00 |
||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
7.00 |
7.00 |
||
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
7.00 |
7.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
28.04 |
28.04 |
||
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
23.04 |
23.04 |
||
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
23.04 |
23.04 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5.00 |
5.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
5.00 |
5.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
711.35 |
711.35 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
177.51 |
177.51 |
||
2130101 |
行政運(yùn)行 |
147.51 |
147.51 |
||
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
20.00 |
20.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
10.00 |
10.00 |
||
21302 |
林業(yè)和草原 |
55.47 |
55.47 |
||
2130207 |
森林資源管理 |
55.47 |
55.47 |
||
21303 |
水利 |
24.53 |
24.53 |
||
2130301 |
行政運(yùn)行 |
19.53 |
19.53 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
453.84 |
453.84 |
||
2130701 |
對村級一事一議的補(bǔ)助 |
29.50 |
29.50 |
||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
415.34 |
415.34 |
||
2130707 |
農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 |
9.00 |
9.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
49.74 |
49.74 |
||
22102 |
住房改革支出 |
49.74 |
49.74 |
||
2210201 |
住房公積金 |
49.74 |
49.74 |
||
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
||
22999 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分 湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)3,203.89萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少195.95萬元,減少5.76%,主要原因是機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3,203.89萬元,其中:財(cái)政撥款收入2245.86萬元,占70.1%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入958.03萬元,占29.9%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,601.14萬元,其中:基本支出980.51萬元,占37.7%。項(xiàng)目支出1620.63萬元,占62.3%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3203.89萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少195.95萬元,減少5.76%,主要原因是機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1687.83萬元,占本年支出合計(jì)的64.89%。與2018年度相比,減少337.47萬,減少16.66%。主要原因是機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1687.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出633.61萬元,占37.54%;公共安全(類)支出16.33萬元,占0.97%;文化旅游體育與傳媒(類)支出33.5萬元,占1.98%;社會保障和就業(yè)(類)支出128.98萬元,占7.64%;衛(wèi)生健康(類)支出64.27萬元,占3.81%;節(jié)能環(huán)保(類)支出7萬元,占0.41%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出28.04萬元,占1.66%;農(nóng)林水(類)支出711.36萬元,占42.15%;住房保障(類)支出49.74萬元,占2.95%;其他(類)支出15萬元,占0.89%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度收入3203.89萬元,支出總計(jì)2,601.14萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余602.75萬元。與2018年相比,收入減少195.95萬元,減少5.76%;支出減少798.7萬元,減少23.49%。主要原因是機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少等。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出980.51萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)771.64萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)208.87萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.5萬元,支出決算為16.5萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.5萬元,支出決算為16.5萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算16.5萬元,占100%。具體情況如下:
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16.5萬元,支出決算為16.5萬元,完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出16.5萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算表2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次580個(gè)、接待人次5800人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入958.03萬元,占本年收入合計(jì)的29.9%。本年支出913.31萬元,占本年支出合計(jì)的35.11%。項(xiàng)目支出913.31萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.72萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,平江縣虹橋鎮(zhèn)組織對2019年度財(cái)政預(yù)算安排資金全面開展整體支出績效自評,其中,一般公共預(yù)算支出1687.83萬元,政府性基金預(yù)算支出913.31萬元。從評價(jià)來看,2019年預(yù)算安排的基本支出保障了我鎮(zhèn)正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn),項(xiàng)目支出保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展,推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理廠、虹橋水廠升級改造等項(xiàng)目建設(shè),為加強(qiáng)社會管理,維護(hù)社會穩(wěn)定,強(qiáng)化公共服務(wù),改善民生福祉,促進(jìn)街域經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展上提供了強(qiáng)有力的支撐。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算表2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208.87萬元。比去年減少41.34萬元。減少16.52%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度。
(二)政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
第五部分 附 件
附件:湖南省岳陽市平江縣虹橋鎮(zhèn)2019年度部門決算公開表格