一、基本情況
全鎮(zhèn)共管轄8個行政村,2個居委會,共有人口26000余人,全鎮(zhèn)共有耕地13973畝,水田12831畝,旱土面積1142畝,林地45184畝,水域1623畝,鎮(zhèn)財政現(xiàn)有預算撥款人數(shù)54人。
二、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,470.14萬元,比上年增加38.66%�?傊С�1,470.14萬元,比上年增加38.66%。
(二)收入決算情況
2017年收入1,470.14萬元,其中:一般公共預算撥款收入1441.34萬元,比上年增加65.09 %。政府性基金預算財政撥款收入28.8萬元,比上年減少84.61%。
(三)支出決算情況
2017年支出1,470.14萬元,其中:一般公共服務支出294.59萬元,比上年減少0.95%。文化體育與傳媒支出14.5萬元,比上年增加314.29%。社會保障和就業(yè)支出109.14萬元,比上年增加268.3%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.89萬元,比上年增加25.89%。節(jié)能環(huán)保支出52.15萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出412.49萬元,比上年增加115.48%。農(nóng)林水支出508.12萬元,比上年增加20.36%。資源勘探信息等支出0.5萬元,比上年減少85.29%。住房保障支出11.97萬元,上年無住房保障支出。其他支出31.8萬元,比上年減少62.59%。
三、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1470.14萬元,比上年增加38.66%。其中:一般公共預算財政撥款收入1441.34萬元,比上年增加65.09%。政府性基金預算財政撥款收入28.8萬元,比上年減少84.61%。
2017年度財政撥款總支出1470.14萬元,比上年增加38.66%。其中:一般公共預算財政撥款支出1441.34萬元,比上年增加65.09%。政府性基金預算財政撥款支出28.8萬元,比上年減少84.61%。
按功能分類如下:一般公共服務支出294.59萬元,比上年減少0.95%。文化體育與傳媒支出14.5萬元,比上年增加314.29%。社會保障和就業(yè)支出109.14萬元,比上年增加268.3%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.89萬元,比上年增加25.89%。節(jié)能環(huán)保支出52.15萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出412.49萬元,比上年增加115.48%。農(nóng)林水支出508.12萬元,比上年增加20.36%。資源勘探信息等支出0.5萬元,比上年減少85.29%。住房保障支出11.97萬元,上年無住房保障支出。其他支出31.8萬元,比上年減少62.59%。
四、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入1441.34萬元,比上年增加65.09%。一般公共預算撥款支出1441.34萬元,比上年增加65.09%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入1441.34萬元,比上年增加65.09%。用于基本支出的收入510.16萬元,比上年增加11.67%。用于項目支出的收入931.18萬元,比上年增加123.73%。
(三)2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出1441.34萬元,比上年增加65.09%。按功能分類:一般公共服務支出294.59萬元,比上年減少0.95%。文化體育與傳媒支出14.5萬元,比上年增加314.29%。社會保障和就業(yè)支出109.14萬元,比上年增加268.3%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.89萬元,比上年增加25.89%。節(jié)能環(huán)保支出52.15萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出412.49萬元,比上年增加1069.97%。農(nóng)林水支出508.12萬元,比上年增加20.36%。資源勘探信息等支出0.5萬元,比上年減少85.29%。住房保障支出11.97萬元,上年無住房保障支出。其他支出3萬元,比上年減少94.44%。按經(jīng)濟分類:基本支出510.16萬元,比上年增加11.67%。其中:工資福利支出316.92萬元,比上年增加13.42%。商品和服務支出126.85萬元,比上年減少3.53%。對個人和家庭的補助66.39萬元,比上年增加44.48%。項目支出931.18萬元,比上年增加123.73%。其中:商品和服務支出152.74萬元,比上年增加29.43%。對個人和家庭的補助125.19萬元,比上年增加6.37%。其他資本性支出653.25萬元,比上年增加130550%。
五、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.16萬元,決算數(shù)為10.16萬元。其中:公務接待費預算數(shù)為10.16萬元,公務接待費決算數(shù)為10.16萬元,公務接待320批次1570人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.16萬元,湖南省岳陽市平江縣上塔市鎮(zhèn)2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
六、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入28.8萬元,比上年減少84.61%,本年支出28.8萬元,比上年減少84.61%,項目支出28.8萬元,比上年減少84.61%,
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年湖南省岳陽市平江縣上塔市鎮(zhèn)2017年度部門決算機關(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算193648.2萬元。比2016年增加193516.71萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額27.6萬元,其中:貨物27.6萬元;本年度政府采購實際采購總額27.6萬元,其中:貨物27.6萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
(四)預算績效評價情況
根據(jù)《平江縣財政局關于開展2017年度財政支出現(xiàn)場重點績效評價工作的通知》、《平江縣人民政府辦公室關于推進預算績效管理工作的實施意見》(平政辦發(fā)[2016]16號)及《平江縣財政局關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(平政辦發(fā)[2012]16號)文件精神和績效評價工作相關要求,湖南中智誠會計師事務所受平江縣財政局委托,組成財政預算支出項目資金績效評價工作組,對上塔市鎮(zhèn)人民政府2017年度項目資金實施了績效評價。本單位2017年度財政支出項目資金的實際支出與項目預算一致,資金收支平衡,資金使用做到了公開,公平,按程序實行公開招投標和上報審批。項目管理有健全的組織機構,配備了專業(yè)技術工作人員。嚴格執(zhí)行財務制度,無截流,擠占,挪用等違規(guī)行為,財務制度健全,財務信息真實完整。根據(jù)《平江縣財政專項資金績效評價評分表》的評分,得分93分,評價等級為“優(yōu)秀”。
八:相關的名稱解釋。
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商