7月份以來,平江縣審計(jì)局派出審計(jì)組,對縣屬國有企業(yè)潤恒自來水公司2021至2022年資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行了審計(jì),全面摸清企業(yè)家底,科學(xué)評估財(cái)務(wù)風(fēng)險,促進(jìn)完善內(nèi)控制度,助力企業(yè)守正創(chuàng)新、穩(wěn)步發(fā)展。
審計(jì)過程中,審計(jì)組重點(diǎn)關(guān)注公司人員構(gòu)成、資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)債狀況、經(jīng)營情況、內(nèi)部控制和上次審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改等情況,為企業(yè)優(yōu)化經(jīng)營管理找問題、防風(fēng)險、補(bǔ)短板、促規(guī)范。
針對企業(yè)應(yīng)繳未繳非稅收入、報(bào)賬支付手續(xù)不齊等問題,提出了嚴(yán)格非稅收入管理、規(guī)范財(cái)務(wù)核算管理、建立健全內(nèi)控制度等合理化建議,得到企業(yè)的高度重視并予以采納,第一時間采取措施落實(shí)整改。
此次審計(jì)工作進(jìn)一步推動了國有企業(yè)不斷提升管理水平,優(yōu)化資源配置,推動企業(yè)新時代改革目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),助力國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(黃小燕)